如果是出差的多的差旅費(fèi),如果是單位管飯的這種做到福利費(fèi),招待客戶的做招待費(fèi), 區(qū)分具體的業(yè)務(wù)
老師,我們有一個(gè)個(gè)人獨(dú)資的小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在要申請(qǐng)出口業(yè)務(wù),需要升級(jí)為一般納稅人嗎?
企業(yè)賬戶注銷了,金稅4系統(tǒng)還會(huì)推出前兩年的賬么
接了一個(gè)農(nóng)藥銷售公司,發(fā)現(xiàn)銷售發(fā)票都是開給個(gè)人的,合理嗎
老師,買房貸款在2024年年初是商業(yè)貸款,但是房產(chǎn)證下來后在本年8月份轉(zhuǎn)入公積金貸款,這樣在申請(qǐng)24年個(gè)人所得稅的時(shí)候,怎么選擇,商業(yè)貸已經(jīng)終止,只有公積金貸款合同,就選公積金嗎?首次還款就選8月份嗎?謝謝
老師,您好,錄好的網(wǎng)課,可以簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎
老師,我們公司屬于人力資源公司性質(zhì),一般納稅人,差額征稅,跟一些政府部門合作,我們?cè)俑秳趧?wù)公司外包費(fèi)用。進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,現(xiàn)在我看賬上有這個(gè)疑問想問一下,我收到成本票專票,按價(jià)稅合計(jì)全額記成本,進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出處理,然后還有的成本票按不含稅金額入成本,5個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn)做進(jìn)項(xiàng)抵減,我現(xiàn)在就有點(diǎn)懵了,不知道啥時(shí)候這個(gè)進(jìn)項(xiàng)做進(jìn)項(xiàng)抵減,啥時(shí)候應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?我知道大概是因?yàn)椴铑~征稅我們也是扣除成本算的增值稅
公司變更法人代表,原法人代表名下股權(quán)不變,新法人代表沒有股權(quán),可以么
老師,下腳料補(bǔ)繳稅款怎么計(jì)算
稅務(wù)師執(zhí)業(yè)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
沒有發(fā)票的固定資產(chǎn)折舊在所得稅匯算時(shí)是不是應(yīng)該調(diào)增,如果應(yīng)該調(diào)增,這個(gè)用不用調(diào)賬?
老師,我們公司組織團(tuán)建花了22000,開的都是機(jī)打發(fā)票住宿的,這部分可以正常入賬員工福利費(fèi)嗎
對(duì)的,是的,可以做的。
老師,福利費(fèi)用不用繳納個(gè)稅呢
分出每個(gè)人的需要交,分不出來的不需要繳納。
老師,我們公司現(xiàn)在有幾十個(gè)人融資一筆錢然后以后給他們分紅或是利息,我們用這筆錢建廠房,那入賬我是寫股資入賬還是按借款入賬呢
他不是你單位的股東的,按照借款這個(gè)錢需要還錢的吧
是的,后期需要還錢的,然后我們公司組織這些融資的人旅游玩,都是走公司賬,這部分費(fèi)用我的怎么做呢
你好,那就做到招待費(fèi)里面的。
不能做福利費(fèi)嗎
不是單位的職工做不了福利費(fèi)。
招待費(fèi)每次都花2萬多有沒有問題老師
實(shí)際業(yè)務(wù)的沒有關(guān)系
老師,現(xiàn)在企業(yè)所得稅優(yōu)惠是怎么算的呢
利潤(rùn)100萬以內(nèi)的,稅率2.5%, 利潤(rùn)100萬到300萬之間的,稅率5%, 超過300萬的,全額按照25%繳納
老師,我們付居間費(fèi),對(duì)方如果開票是不是就要繳納個(gè)稅,有什么辦法可以合理避開這個(gè)稅呢
你好 預(yù)繳時(shí)候教那得多,但是匯算清交合并到綜合所得,多退少補(bǔ),和工資薪金是一樣教的。
老師你的意思是居間費(fèi)按照勞務(wù)報(bào)酬一次性繳納,然后在匯算清繳的時(shí)候在和工資薪金所得匯總,如果工資薪金所得少,這樣就居間費(fèi)繳納的就可以彌補(bǔ)一下工資薪金所得的部分,會(huì)退一些是這個(gè)意思嗎
對(duì)的是的是這個(gè)意思的。