你好 借:應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利??100*500*1.13 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100*500 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)?100*500*13% 借:主營業(yè)務(wù)成本 100*300 貸:庫存商品?100*300 借:生產(chǎn)成本?60*500*1.13 管理費(fèi)用?20*500*1.13 制造費(fèi)用?10*500*1.13 ? ? ?銷售費(fèi)用?10*500*1.13 ? 貸:應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利?100*500*1.13
(1)天勝公司以其自己生產(chǎn)的電風(fēng)扇發(fā)放給職工,每臺電風(fēng)扇的成本為300元,市場銷售價格為500元,適用的增值稅稅率為13%。單位共有職工30名,其中生產(chǎn)工人20名,行政管理人員10名。 (2)天勝公司以銀行存款支付企業(yè)員工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)280000元,其中個人承擔(dān)的80000元,單位承擔(dān)的200000元。(個人扣款時通過其他應(yīng)付款科目核算) 要求:(1)編制福利計(jì)提、發(fā)放和結(jié)轉(zhuǎn)成本的會計(jì)分錄;(2)編制支付基本養(yǎng)老保險(xiǎn)的會計(jì)分錄。
4.甲生產(chǎn)企業(yè)今年春節(jié)給職工每人發(fā)一部自產(chǎn)手機(jī)作為非貨幣性福利,每部售價1萬元,成本0.8萬元,增值稅稅率為13%,企業(yè)共有職工100名,其中管理人員10名,車間生產(chǎn)工人20名,車間管理人員30名,銷售人員40名。
彩虹公司為小家電生產(chǎn)企業(yè),共有職工300名,其中200名為生產(chǎn)工人,100名為管理人員。2019年2月公司以其生產(chǎn)的電暖器作為春節(jié)福利發(fā)放給職工,該電暖器每臺售價800元,成本為500元,公司適用的增值稅率為13%。編制會計(jì)分錄
3.企業(yè)以其自己生產(chǎn)的電風(fēng)扇發(fā)放給職工,每臺電風(fēng)扇的成本為300元,市場銷售價格為500元,適用的增值稅稅率為13%。單位共有職工100名,其中生產(chǎn)工人60名,行政管理人員20名,車間管理人員10名,銷售人員10名。要求:根據(jù)以上資料編制會計(jì)分錄。
企業(yè)以其自己生產(chǎn)的電風(fēng)扇發(fā)放給職工,每臺電風(fēng)扇的成本為300元,市場銷售價格為500元,適用的增值稅稅率為13%。單位共有職工100名,其中生產(chǎn)工人60名,行政管理人員20名,車間管理人員10名,銷售人員10名。 要求:根據(jù)以上資料編制會計(jì)分錄。
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報(bào)4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么