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外貿(mào)企業(yè),出口不退稅的商品,除了填增值稅申報表,還有什么表格要填寫么?

2022-10-27 16:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-27 16:38

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齊紅老師 解答 2022-10-27 16:42

親,您的問題回復(fù)如下:   外貿(mào)企業(yè)出口業(yè)務(wù)既要辦理出口退免稅申報,同時要進(jìn)行增值稅納稅申報,增值稅納稅申報需要填寫增值稅納稅申報表,會涉及以下四張表填寫:增值稅納稅申報表主表、附表一、附表二、增值稅減免稅申報明細(xì)表。

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2022-10-27
同學(xué)你好 對的 這樣就可以的
2021-11-23
你好在附表一免稅銷售額,銷售貨物一欄里面填寫,然后再減免明細(xì)表,最后一行。
2022-03-10
問題一:外貿(mào)出口企業(yè)出口退稅勾選后,增值稅申報表附表二的三、待抵扣進(jìn)項稅額 25、26、27、28 欄的填寫方法如下: 第 26 欄 “本期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣”:反映本期認(rèn)證相符,但按稅法規(guī)定暫不予抵扣及不允許抵扣,而未申報抵扣的增值稅專用發(fā)票情況。外貿(mào)企業(yè)用于出口退稅的進(jìn)項發(fā)票,在退稅勾選后,應(yīng)填寫在這一欄。這是最主要填寫的欄次,體現(xiàn)了該進(jìn)項發(fā)票用于出口退稅業(yè)務(wù),暫不用于抵扣進(jìn)項稅額的情況。 第 27 欄 “期末已認(rèn)證相符但未申報抵扣”:這一欄是對第 26 欄數(shù)據(jù)的一個累計體現(xiàn),即截至期末,所有認(rèn)證相符但尚未申報抵扣的發(fā)票情況。一般來說,其數(shù)據(jù)與第 26 欄有一定的關(guān)聯(lián)和延續(xù)性。當(dāng)填寫完第 26 欄后,該欄的數(shù)據(jù)會相應(yīng)地進(jìn)行累計。 第 28 欄 “其中:按照稅法規(guī)定不允許抵扣”:該欄用于反映截至本期期末已認(rèn)證相符但未申報抵扣的增值稅專用發(fā)票中,按照稅法規(guī)定不允許抵扣的增值稅專用發(fā)票情況。如果外貿(mào)企業(yè)的某些出口退稅業(yè)務(wù)因特殊原因不符合退稅條件,導(dǎo)致對應(yīng)的進(jìn)項發(fā)票不允許抵扣,那么相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)填寫在這一欄。不過,對于正常的出口退稅業(yè)務(wù),一般不會在此欄填寫數(shù)據(jù)。 第 25 欄 “期末已認(rèn)證相符但未申報抵扣”:這一欄與第 27 欄類似,也是對前期認(rèn)證但未申報抵扣情況的匯總。在填寫出口退稅相關(guān)數(shù)據(jù)時,該欄的數(shù)據(jù)也會受到第 26 欄數(shù)據(jù)的影響,進(jìn)行相應(yīng)的累計。在一些地區(qū)的稅務(wù)申報系統(tǒng)中,可能會根據(jù)第 26 欄的數(shù)據(jù)自動生成第 25 欄的數(shù)據(jù),但企業(yè)在申報時仍需仔細(xì)核對。 問題二:收到出口退稅款后,一般不需要再在附表二填寫額外的欄次。收到出口退稅款主要體現(xiàn)在賬務(wù)處理上,在增值稅申報表中,前期已經(jīng)在申報出口退稅業(yè)務(wù)時按照規(guī)定填寫了附表二的相關(guān)欄次。收到退稅款時,企業(yè)需要進(jìn)行相應(yīng)的會計分錄處理,反映銀行存款的增加和應(yīng)收出口退稅款的減少,但在增值稅申報表上通常不需要再次填寫附表二的其他欄次。不過,企業(yè)仍需按照稅務(wù)機關(guān)的要求和規(guī)定,準(zhǔn)確、完整地進(jìn)行增值稅申報和相關(guān)賬務(wù)處理。
2024-11-07
同學(xué)你好 這個是免抵退那欄填寫的 2.勾選平臺 退稅勾選的不用
2022-09-02
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