您好,是的是這個意思的

月銷售額不滿15月的小規(guī)模納稅人免征增值稅,月銷售額是指平均銷售額么?有的月超過15萬,有的月不滿15萬呢?免征增值稅,那稅率那一欄是免稅還是0啊?
小規(guī)模納稅人開了票并且銷售額按月未超過15萬的,是不是免征增值稅?
老師,小規(guī)模納稅人,月銷售額不超過15萬,免增值稅,那附加稅免嗎?
老師,小規(guī)模納稅人月銷售額超過15萬,季度沒有超過45萬,可以免征增值稅嗎?
老師您好,國家規(guī)定了小規(guī)模納稅人月銷售額不超過15萬的可以免增增值稅,那最開始規(guī)定的增值稅起征點是不適用了嗎?
電子稅務(wù)局里面以抵扣并申報,但是賬套里面沒有入賬,應(yīng)該怎么辦?
老師,就是報印花稅,不是按照收入報印花稅嗎?但我看記賬公司怎么按40多萬給我們報的印花稅,實際收入是29萬多,他是不是報錯了
老師,請問,我們23年和24年把預(yù)收的款專做了收入,也補(bǔ)繳了增值稅和所得稅,這個賬面在25年如何處理呢
老師企業(yè)應(yīng)該怎么訂單價呢?
@董找彬老師成本費用是8萬,可以寫一下計算步驟嗎?
這個如何計算出答案,看不懂?
發(fā)票被購買方認(rèn)證使用了,銷售方能作廢或開紅字沖銷嗎?
24年月計提的工資25年一月發(fā)放實發(fā)工資,個人社保公積金也在24年12月申報了,請問第三季度填報的實際支付職工薪酬是填24年實發(fā)工資還是應(yīng)發(fā)工資(包含社保個稅等)
請問收到所個稅和增值稅比對不一致,要怎么更改?
老師,電商行業(yè)推廣費抵扣企業(yè)所得稅按15%還是全額抵扣。交企業(yè)所得稅是按季度還是按月度,是按月計提按季度繳納嗎