?銷售的時(shí)候 借:應(yīng)收賬款 100000*(1%2B增值稅稅率) , 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100000, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)100000*增值稅稅率 發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金折扣及收到貨款 借:銀行存款100000*(1%2B增值稅稅率)*(1-2%) 財(cái)務(wù)費(fèi)用 100000*(1%2B增值稅稅率)*2% 貸:應(yīng)收賬款 100000*(1%2B增值稅稅率) 這里假設(shè)現(xiàn)金折扣按含增值稅計(jì)算
Lk公司為增值稅一般納稅人適用稅13%1.銷售一批產(chǎn)品,按價(jià)目表標(biāo)明的價(jià)格計(jì)算,不含稅金額為兩萬(wàn)元,由于是成批銷售lk給予購(gòu)買方10%的商業(yè)折扣金額為2000元,因此,lo k公司應(yīng)收的銷售收入為18000元優(yōu)秀編織MK公司賒銷及收到貨款的會(huì)計(jì)分錄2.銷售產(chǎn)品十萬(wàn)元不含稅規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為2/10,n/30產(chǎn)品交付并辦妥托手續(xù)可確認(rèn)收入要求編制lk公司賒銷、現(xiàn)金折扣及收到貨款的會(huì)計(jì)分錄
3. 銷售產(chǎn)品100000元(不含稅),規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為“2/10,n/30" ,產(chǎn)品交付并辦妥托收手續(xù)可確認(rèn)收人。 [要求] 編制LK公司賒銷、發(fā)生現(xiàn)金折扣及收到貨 款的會(huì)計(jì)分錄。
3.銷售產(chǎn)品100000元(不含稅),規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為“2/10,n/30",產(chǎn)品交付并辦妥托收手續(xù)可確認(rèn)收人。
3.銷售產(chǎn)品100000元(不含稅),規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為“2/10,n/30"’,產(chǎn)品交付并辦妥托收手續(xù)可確認(rèn)收入。[要求]編制LK公司賒銷、發(fā)生現(xiàn)金折扣及收到貨款的會(huì)計(jì)分錄。
3.銷售產(chǎn)品100000元(不含稅),規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為“2/10,n/30”’,產(chǎn)品交付并辦妥收手續(xù)可確認(rèn)收人?!疽蟆烤幹乒公司吟銷、發(fā)生現(xiàn)金折扣及收到貨款的會(huì)計(jì)分錄?!敬痤}】分錄號(hào)業(yè)務(wù)摘要會(huì)計(jì)分錄
公司賣的是試劑,公司銷售人員經(jīng)常給返現(xiàn)出去,沒有發(fā)票,都是現(xiàn)金給,長(zhǎng)期這樣現(xiàn)金積累很大,有沒有什么辦法可以處理這個(gè)返現(xiàn)問題的?
2017年有筆分錄,借:固定資產(chǎn)_建筑物房產(chǎn)800萬(wàn) 貸:實(shí)收資本800萬(wàn),這個(gè)房產(chǎn)是自己個(gè)人的房產(chǎn),沒有過戶,18年計(jì)提了減值,后面都沒有計(jì)提,現(xiàn)在我接手,這個(gè)固定資產(chǎn)一直就這樣讓他掛著嘛,有什么辦法
老師我公司因經(jīng)濟(jì)不好給部分員工放假只給發(fā)當(dāng)?shù)刈畹凸べY,單位不承擔(dān)一分錢社保,合同已到期也不在簽訂勞動(dòng)合同,等經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)在回來上班,在簽合同。老師這樣操作,有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎。
老師,我申報(bào)未開票誤填入了開具其他發(fā)票欄,稅款已經(jīng)繳納,可以去大廳更正嗎
酒店前臺(tái) 房費(fèi)應(yīng)該扣儲(chǔ)值的 選錯(cuò)了選成信用卡了 已經(jīng)過了夜審了 怎么辦?
成品油零售企業(yè)為什么為能注冊(cè)小規(guī)模
老師,中級(jí)的題目是做550還是做敲重點(diǎn)比較好
老師,您好!9月份學(xué)校食堂經(jīng)驗(yàn)營(yíng)了一個(gè)月,預(yù)收了學(xué)生9~12月的伙食費(fèi)2萬(wàn),做預(yù)收賬款,也確認(rèn)了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個(gè)同學(xué)9~12月伙食費(fèi)400元,這個(gè)400元是作預(yù)收賬款,還是應(yīng)收賬款。因?yàn)橹唤?jīng)營(yíng)9月,10~12月的伙食費(fèi)還要退回去給學(xué)生的。
老師,您好,我想問一下2023年有成本140萬(wàn)在2024年入賬,調(diào)了未分配利潤(rùn) ,沒有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報(bào),。有風(fēng)險(xiǎn) 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?