你好,有的這個(gè)是針對(duì)5%的發(fā)票,這個(gè)45萬(wàn)還是總的銷售額 政策截止到今年年底 如果是3%的,你開(kāi)普通發(fā)票免增值稅,附加稅跟著免。
你好老師:請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題給的對(duì)嗎?如果沒(méi)問(wèn)題請(qǐng)幫我分析下答案
員工墊錢購(gòu)買了一個(gè)剪映會(huì)員年費(fèi)299元,怎么做分錄
剛發(fā)起的報(bào)關(guān)委托怎么撤銷?
員工出差自墊差旅費(fèi),回來(lái)即刻報(bào)銷,怎么做分錄
老師,小規(guī)模,本季開(kāi)票:專票(1%)的5萬(wàn),普票(1%)的3萬(wàn),做賬時(shí),3萬(wàn)的分錄怎么寫(xiě)
小規(guī)模季報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)前面記賬公司財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送錯(cuò)誤,利潤(rùn)負(fù)數(shù)做成正數(shù)且已經(jīng)繳納企業(yè)所得稅,第二季度發(fā)現(xiàn)數(shù)額不對(duì),還需要更正前期報(bào)表嘛?
請(qǐng)問(wèn)老師,增值稅記營(yíng)業(yè)外收入算政府補(bǔ)助科目還是啥
一般納稅人收到這種發(fā)票能用于抵扣增值稅嗎
老師,申報(bào)企業(yè)所得稅不是要填寫(xiě)利潤(rùn)表嗎,我們是一般納稅人,那個(gè)利潤(rùn)表是按季度的數(shù)據(jù)填寫(xiě)哇
老師請(qǐng)問(wèn),以前年度多繳印花稅,現(xiàn)在進(jìn)行多繳抵欠稅款,怎么做會(huì)計(jì)分錄
3%的超過(guò)45也免嗎?
你好,3%的沒(méi)有這個(gè)限制。
3%的,只要您累積收入在500萬(wàn)以內(nèi)都可以。
開(kāi)始日期截止日期是什么時(shí)候呢?
你好,3%的普通發(fā)票免增值稅是從今年四月份到今年年底。
謝謝老師
不用客氣,工作愉快。