你好; 你小規(guī)模期間發(fā)生的; 不能抵扣的;? (除非你地方稅務(wù)局允許? ?)
公司是小規(guī)模納稅人,正在變更為 一般納稅人,在變更前取得的專票,變更后可以用來抵扣嗎?
變更為一般納稅人之前收到的增值稅進(jìn)項(xiàng)票可以在變更成一般納稅人時(shí)抵扣嗎?
老師,請(qǐng)問在變更為一般納稅人之前收到的專票可以在變更為一般人以后抵扣嗎
老師,公司之前是小規(guī)模納稅人現(xiàn)在準(zhǔn)備變更為一般納稅人,那之前比如1.2月已入庫(kù)未收到稅票的,變更后收到專票可以抵扣嘛
老師,我司從23.11月變更為一般納稅人。在3月份時(shí)收到一張專票可以抵扣嗎?
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個(gè)部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
可是稅一老師講課的時(shí)候說可以抵扣,在此期間沒有取得收入,沒有按照銷售額和征收率簡(jiǎn)易計(jì)稅應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,在此期間取得的專票可以抵扣
?你好;? ? 那就得看你稅務(wù)局允許不;? ?實(shí)際中有的地方稅務(wù)局不讓抵扣要轉(zhuǎn)出的??