同學(xué)你好 這個(gè)原分錄返回就可以了
老師,我公司是賣車的 然后發(fā)票是4S店開的,我公司是中間賺了差價(jià) 但是客戶直接把車款打到了我公司賬戶 這個(gè)要怎么做賬呢? 客人公司要求公對(duì)公打款,剩下部分由我們公墊款。 4S店開票,我們不開票,4S要求 只能打一筆,客人貸款 ,沒那么多錢。 然后就對(duì)公打款我們公司10萬(wàn),現(xiàn)在沒有開票情況下,10萬(wàn)可以走賬嗎
老師,請(qǐng)問一下有一個(gè)是我們公司中間商,他有兩個(gè)客戶,然后介紹給我公司做為客戶,她從中賺差價(jià),但是我公司又是跟中間商對(duì)賬,中間商的兩個(gè)客戶打款到我公司。有時(shí)候一個(gè)客戶錢不夠了,是以另一個(gè)客戶錢打過(guò)來(lái)的,這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師好,請(qǐng)問一下,就是我們接到一個(gè)國(guó)外訂單,然后這個(gè)訂單現(xiàn)在客人讓我們正常出口一部分,然后剩下一部分客人是自己直接從公司拿走的,但是這樣客人拿走的這部分我們就報(bào)不了關(guān)了,是不是只能轉(zhuǎn)內(nèi)銷了,如果轉(zhuǎn)內(nèi)銷,收的錢又是國(guó)外的,這樣是不是不合理呀?麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝!
老師,我們公司接了個(gè)單子,大概情況是這樣的,我們跟國(guó)外一個(gè)人是中間商,然后國(guó)外有另一個(gè)客戶問我們買東西,工廠呢是國(guó)內(nèi)的,最終這個(gè)客戶的錢是打給國(guó)內(nèi)工廠的,但是這中間我們能賺點(diǎn)差價(jià),像這樣的情況我們是不是只能把賺到的差價(jià)打給私人的好?不能對(duì)公打的?
老師,我想問下,我們跟客戶合作應(yīng)收金額是4950元,然后有個(gè)中間商需要我們開6800元的發(fā)票,但是中間商又不愿意讓我們直接開6800元的發(fā)票,因?yàn)橹虚g商賺的差價(jià)不能讓公司知道,但是他又要開著這個(gè)1850元的差價(jià)去另一家公司報(bào)銷,中間商就要求我們開4950元給客戶,然后再開個(gè)1850元給中間商,這個(gè)1850元發(fā)票對(duì)應(yīng)的不會(huì)有收入到賬,這種情況要怎么處理啊
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬(wàn),舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬(wàn)收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬(wàn) 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬(wàn) 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬(wàn),怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬(wàn)。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬(wàn)還是用兩萬(wàn)?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入本期金額和本年累計(jì)金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬(wàn),其中3月開票總額是8000,申報(bào)第一季度利潤(rùn)表時(shí)本期金額是填1萬(wàn)嗎?本年累計(jì)金額系統(tǒng)自動(dòng)生成是嗎
上年度沒有發(fā)票的費(fèi)用計(jì)入成本 ,現(xiàn)在要如何調(diào)整
不是啊,是這個(gè)傭金能發(fā)給公司賬戶嗎
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
那收到的差價(jià)怎么做賬呢,只是跟客戶介紹了下
同學(xué)你好 這個(gè)做收入就可以了
無(wú)票收入?
同學(xué)你好 嗯 只能這樣做了