對的是的,你給對方開紅字信息表,對方給你開紅色發(fā)票。
老師,已經認證的發(fā)票,對方發(fā)現開錯了,我們要退回給對方開負數發(fā)票嗎?還是不用退,我們開紅字信息表給對方呢
老師 開紅字是不是開不了部分的 比如一張房租發(fā)票 我已經抵扣了 但是對方要退我半個月房租 我要開紅字給對方 是不是開不了部分的 只能一張都開紅字
9月份的第四季度房租發(fā)票,對方單位要裝修,現在退回一部分錢,她是不是要給我開退回錢數的紅字發(fā)票,發(fā)票我已經認證了
出口的進項發(fā)票上月已認證 發(fā)現開票單位與報關單不一致 提交國稅進貨憑證信息回退申請表 這樣該張發(fā)票是未認證狀態(tài) 退回給對方紅沖重開 對方的紅沖發(fā)票要不要給我們
老師好,公司前面的教培業(yè)務收入,今年解約時,需要退回給對方課時費幾萬,這個發(fā)票在22年開的,錢也在22年收到了,現在要紅沖發(fā)票,錢也在退給對方。但是退回金額是發(fā)票金額的一部分,就是要紅沖一部分錢。。這個怎么紅沖?如果對方已認證了,那對方開紅字信息表,我們紅沖就好了,是不
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應付賬款為0,這個月采購生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分攤保存審核單據自動生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現在是小規(guī)模納稅人給客戶開發(fā)票,是1%的普票,客戶要專票,我們是10.1號才是一般納稅人,可以開13%的專票,能這個月開了,下個月,再開專票嗎?客戶急著這個月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會不會我們的稅會變高?
老師,請問公司跟其他不屬于公司的業(yè)務人員做業(yè)務,進銷其實是一樣的進100元消100元,有貨物的進出,請問這屬于走賬嗎?
進項票9%稅率的原木票通過委托加工1%普票的加工票,把這兩個進賬金額能轉換成13%的木皮進項票嗎
老師請問下,我們公司目前是私企剛成立沒多久,前期展館工程設計費以及設備款支付一部分了也已經收到發(fā)票了,部分款項沒有全部付清,現在國企要跟我們合資成立一個新公司,國企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項怎么轉移到合資公司作為投資款呢
學校食堂用盈余購買的固定資產折舊后的凈值屬于累積盈余嗎?
工程施工科目和主營業(yè)務成本科目的區(qū)別在哪里 分別適用于哪種情況
老師,我們公司名下有一層寫字樓物業(yè),老板拿去給他的幾個朋友注冊公司地址,會有什么風險嗎?
老師好,物流公司有部分倉儲業(yè)務,但是沒有運輸費多,每個月的倉儲費,物業(yè)費,叉車租賃費,分別計入什么成本科目?
什么身份可以掃臉開票?財務負責人和辦稅員還有別的嗎
紅字信息單是什么
這單子用打印嗎
之后我報稅怎么報
你好,紅字信息表這個就是A4紙打印出來的,只有你開了紅字信息表,對方才能給你開紅字發(fā)票。
在附表二開具的紅字信息表一欄里面填寫。
那金額我是不是得問對方,還是只要價稅合計
發(fā)票你沒有收到嗎?
你看一下之前的籃子發(fā)票就是了。
收到了,可是是退部分房租,有一部分已經住了
好,退多少你開多少就行。
貨物名稱可以自己鍵盤敲上去嗎
可以的,可以這么做。