同學(xué)你好 勾選平臺采集然后再做抵扣
您好,老師。請問一下,一般納稅人,進口工業(yè)用品,然后進口產(chǎn)品繳納海關(guān)進口關(guān)稅和海關(guān)進口增值稅 都有取得專用繳款書,那么是不是進口關(guān)稅和進口增值稅都可以做進項回頭國內(nèi)銷售抵扣呢?
請問老師上個月抵扣了一張海關(guān)進口增值稅專用繳款書,稅額為23876.53元,請問分錄怎么做
老師,請問進口商品海關(guān)專用繳款書雙抬頭怎么樣錄入申請抵扣?
,我們公司是委托貨代進口商品,發(fā)票做的雙抬頭,我們根據(jù)海關(guān)進口繳款書入賬,但繳款書上的完稅金額跟我們匯出去的有差額,請問是直接按匯出去的人民幣金額入成本還是按海關(guān)的完稅金額入成本,把差額計入?yún)R兌損益?
國外承擔(dān)的進口增值稅,海關(guān)簽發(fā)了專用繳款書,抬頭是我們,請問這個進項我們可以抵扣嗎?還是需要進項轉(zhuǎn)出?
材料拿貨價一個12 材料拿貨價一個100在材料_個12 市場上賣的是50還要電費雜七雜八人工請問怎么算?
申報主表第16欄填不了數(shù)據(jù)
這個成本一般選哪個合適
請問小微企業(yè)申報企業(yè)所得稅年度報表時,基本信息--主要股東及分紅情況那里,可以空著不填寫嗎?
暫估成本的問題:假如5月暫估15萬,借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付帳款。但是這15萬可能6月開2萬發(fā)票,7月開5萬發(fā)票,8月開七萬發(fā)票。這種情況怎么辦呀,開兩萬就借應(yīng)付賬款2萬 貸銀行存款,這樣每個月做一次嗎? 下個月估計還需要暫估15萬,那也是收到發(fā)票后沖預(yù)付賬款嗎老師,一只暫估成本,這會有風(fēng)險嗎
鄒老師。 問一下,我們24年度利潤總額超300萬了,稅務(wù)要求我們?nèi)∠∥⑵髽I(yè),那如果今年取消小微了,如果公司過幾年縮小了,3個指標(biāo)都沒有超出了,那還可以回復(fù)到小微企業(yè)嗎?
老師,A公司25 %的股東把自己的股份全部無償轉(zhuǎn)讓給B公司,已實繳25萬,余50萬認(rèn)繳出資額未繳納,還在期限內(nèi),A公司由于虧損凈資產(chǎn)為負(fù),這樣B公司要怎么做賬呢,謝謝
老師,鑒證咨詢服務(wù)*清單編制費,印花稅按哪個稅目交?
請問老師,工程款用房款抵的情況下,合同金額是300萬的,合同中房價可以做到300萬,但是實際情況,房子少賣了,就賣了280萬,那20萬怎么辦吶
老師 我們小規(guī)模 做機械設(shè)備 基本是2萬以內(nèi)的價格 很多客戶都不要發(fā)票 基本90%不要發(fā)票 我直接做無票收入可以嗎 有什么影響嗎
怎么采集?我輸了繳款書號碼查詢不到數(shù)據(jù)
增值稅勾選抵扣那有一個,海關(guān)增值稅繳款書,輸入號碼查詢不到數(shù)據(jù)
同學(xué)你好 勾選平臺里先采集的 有一個采集比對
手工錄入采集后,怎么申請核對
申請核對那按鈕是灰色,按不了
核對狀態(tài)顯示未申請
顯示待技核比對,是不是等系統(tǒng)自動
同學(xué)你好 進入抵扣勾選-繳款書采集,點手工錄入
已經(jīng)錄入了
顯示待積核比對,
同學(xué)你好 你等等看
這個月錄入積核比對必須當(dāng)月抵嗎
同學(xué)你好 不是的 這個不是必須當(dāng)月的
是不是跟增值稅專票一樣可以180內(nèi)抵扣
但百度顯示當(dāng)月稽核必須當(dāng)月抵扣
我這個月都報稅了
同學(xué)你好 你現(xiàn)在操作的是十月份的了
那就是交10月增值稅可以申報抵扣,是吧
同學(xué)你好 現(xiàn)在沒有勾選抵扣時間限制了
謝謝老師!
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝