你好,現(xiàn)在按次申報的是選擇營業(yè)賬本。
老師,請問一下實收資本印花稅。在稅局沒有核申報時間,沒有核這個稅種的時候,我按次申報的話,期限是多久吖?去年10月法人轉(zhuǎn)入一筆實收資本,一直也沒有告訴了,銀行流水我也是現(xiàn)在才收到。我發(fā)現(xiàn)填以前的日期填寫不了了
你好,老師,我們單位7月份是實收資本120萬,當(dāng)時報印花稅的時候報不了,以前是按期申報,現(xiàn)在我申報,我查看稅費(fèi)沒有顯示要按期還是按次了,而且也沒看到資金賬簿這欄
老師好,這個季度核定的那個印花稅資金賬簿,當(dāng)時申報的時候就沒有這個,只有按季申報的,今天征期過了,稅務(wù)局就通知有,查稅種核定也有了,但是我們也查不到到底是幾月幾號核定的, 這是咋回事?你們有碰到過這種情況嗎?
老師,我現(xiàn)在報印花稅的時候發(fā)現(xiàn)全年只有7月報了,然后我看是按次申報的,而且7月份報的時候只報了6月份的,我現(xiàn)在要怎么報,繼續(xù)按次報?那從什么時候開始報呢,就實際上1-12月的,除了6月份的其他的都是沒有報的,我該怎么辦
應(yīng)稅營業(yè)賬簿的計稅依據(jù),為賬簿記載的實收資本(股本)、資本公積合計金額;稅率為萬分之二點五。 老師,當(dāng)年我沒有實收資本,資本公積,也要0申報印花是嗎?這個就是按次的是么?那我平時的,賬本,也要申報吧?那是按年? 還有,合同的印花,可以按次吧?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費(fèi)用不能扣,這個怎么理解呢?這成本費(fèi)跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級實物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關(guān)還是銀行呢?一般來說辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細(xì)說一下
老師,理財產(chǎn)品是交易性金融資產(chǎn)嗎
老師,請問現(xiàn)在小規(guī)模納稅人最新的政策是什么啊,季報的話,附加稅有什么優(yōu)惠政策啊
老師看我這樣開票對嗎
個體工商戶可以自己開票嗎?如果顧客把款打到我個人賬戶,不進(jìn)個體戶,可以開票嗎?
借的別人的短期借款,用短期借款與其他應(yīng)付款有什么區(qū)別
你好,老師我想問一下,我公司基本就沒有現(xiàn)金業(yè)務(wù),一年也就微信能收到1000多元,其他都是銀行支付,我可以不建立現(xiàn)金日記賬嘛?
那我時間填什么時候的了
你好,現(xiàn)在就可以申報了。
就填9月份的時間嗎 實際是7月份的
按次是當(dāng)月繳納當(dāng)月的,也就是你這里填寫的是十月份。
哦,好的,那沒什么問題吧,實際是7月份的
你好,嚴(yán)格來說晚交了稅款。
需要有滯納金的,繳納滯納金的。
我7月份報,顯示報不了,
那就是營業(yè)賬簿吧,小規(guī)??梢詼p半征收吧
你好,可以的,可以減慢。
可以的,可以減半的。
那減免性質(zhì)代碼和項目名稱,填那個了,它不自動出來
你好,選擇2018資金賬本減半的那一個。
資金賬本印花稅可以減半兩次的,六稅兩費(fèi)減半一次,還有一個2018政策減半一次。
好的,開票和未開票都是填下增值稅申報表第10欄吧
你好,季度45萬以內(nèi)是這么做的。
沒有超過45萬
那下次未開票,要開票的怎么申報啊
你好,那你去稅務(wù)局申報,自己申報不了的。
紅沖無票收入,然后再做發(fā)票的。
那申報增值稅沖紅的要在那里填寫了,還是就按利潤表的收入填就可以了
你好,按照正數(shù)銷售額加上負(fù)數(shù)銷售額之后填寫。
就是你利潤表里面的營業(yè)收入。
公司上個月成了高新企業(yè)了,那這次申報研發(fā)費(fèi)用怎么申報了,
你好,在第七行里面應(yīng)該有一個加計扣除,根據(jù)上面的提示,下一步你選擇你符合要求的那一條就可以。