同學(xué)你好 需要交個(gè)稅的
如果用A公司的銀行賬號(hào)給員工發(fā)的獎(jiǎng)金,用B公司的銀行賬號(hào)給員工發(fā)的基本工資和提成,那么在給員工申報(bào)個(gè)稅是是需要用A公司+B公司發(fā)的金額一起給員工申報(bào)個(gè)稅呢?還是說(shuō)只申報(bào)B公司的工資和提成就可以了?還有A公司并沒(méi)有給員工繳納社保,員工的社保是買在B公司和C公司的。從來(lái)沒(méi)用過(guò)C公司的賬號(hào)給員工發(fā)貨工資,請(qǐng)問(wèn)這對(duì)員工申報(bào)個(gè)稅會(huì)有什么影響嗎?ABC公司都是一個(gè)家庭的老板,只是法人沒(méi)有用一個(gè)名字而已。
我們有一個(gè)項(xiàng)目,是走勞務(wù)公司發(fā)放的。勞務(wù)公司也給我們開了25萬(wàn)的勞務(wù)發(fā)票?,F(xiàn)在我想咨詢的是兩個(gè)問(wèn)題。一、勞務(wù)公司發(fā)放以后是不是要提供工資發(fā)放花名冊(cè)和銀行流水給我們備案?如果不提供,對(duì)我們會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?二、包工頭只給了我們工資發(fā)放的花名冊(cè)(7月和8月,各25人,合計(jì)25萬(wàn))。他說(shuō)當(dāng)時(shí)勞務(wù)公司是直接把25萬(wàn)打給他一個(gè)人的。他再微信發(fā)給各個(gè)班組長(zhǎng),各個(gè)班組長(zhǎng)再發(fā)給工人。這種情況下,我們公司根本沒(méi)辦法核實(shí)這筆錢有沒(méi)有實(shí)際發(fā)放給工人。如果以后工人說(shuō)沒(méi)收到錢 ,我們公司還要承擔(dān)責(zé)任嗎?碰到這種情況,有什么辦法可以保障我們公司的利益。
老師,公司員工開了收入證明,買房用,但是還要求公司給他打10萬(wàn)元工資(實(shí)際工資并沒(méi)有這么多),然后他在把這錢還給公司,只要一個(gè)銀行流水買房用,打款時(shí)還必須得備注工資或勞務(wù)報(bào)酬,請(qǐng)問(wèn)這樣操作對(duì)公司來(lái)說(shuō)有什么風(fēng)險(xiǎn),用不用給這個(gè)員工繳納個(gè)稅
老師您好! A公司有一項(xiàng)技術(shù)研發(fā),找了一個(gè)工程師,這個(gè)工程師是B公司的繳納社保的正式員工。所以這個(gè)工程師只是在B公司只是兼職。 技術(shù)研發(fā)結(jié)束之后,A要給這位工程師報(bào)酬,一筆10萬(wàn)元的勞務(wù)支出。但是這位工程師自己的收入比較高,他希望可以合理避稅。他希望把這10萬(wàn)塊錢的工資收入打入他愛人的賬戶。做成他愛人的兼職工資收入。個(gè)人所得稅也是正常申報(bào)。請(qǐng)問(wèn)這樣做可以嗎?
老師你好,我想問(wèn)一下就是我們公司的法人和股東,有時(shí)候經(jīng)常跑業(yè)務(wù),然后他們會(huì)墊付一些費(fèi)用票,然后找公司報(bào)銷,這個(gè)不能算做公司的,不能算做法人和股東的收入,只是正常的報(bào)銷而已,對(duì)吧?嗯,但是呢,嗯,這個(gè)法人股東啊,我沒(méi)有把他們列入這個(gè)個(gè)稅系統(tǒng)里申報(bào)員工,嗯,這個(gè)員工是另外兩名員工,就是說(shuō)平時(shí)的這個(gè)法人股東的這個(gè)費(fèi)用報(bào)銷,嗯,還有另外兩個(gè)員工的工資發(fā)放,他這樣的話這個(gè)這種狀態(tài)就是有沒(méi)有什么不合規(guī)的。地方或者是這樣問(wèn)您是不是在原公司那個(gè)報(bào)銷費(fèi)用憑證的這些人必須要列為公司員工進(jìn)行個(gè)稅申報(bào)呢?
小規(guī)模納稅人,我們視頻號(hào)上賣吉他,平臺(tái)會(huì)扣技術(shù)服務(wù)費(fèi),會(huì)給我們開發(fā)票,怎么做分錄,開了發(fā)票可以作為我們匯算清繳缺的進(jìn)貨發(fā)票嗎?
老師 我們給員工的工傷賠償款52000 已經(jīng)支付了38000給員工了 我們有保險(xiǎn),但是保險(xiǎn)可能佩服金額沒(méi)有52000這么多 現(xiàn)在保險(xiǎn)那邊具體金額我不還不清楚 這個(gè)要怎么做賬
年度企業(yè)所得稅申報(bào)表中工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出填哪個(gè)數(shù)據(jù)
老師,所得稅匯算時(shí),發(fā)現(xiàn)4季度的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)填錯(cuò)了,資產(chǎn)總額是對(duì)的,要不要對(duì)四季度進(jìn)行修改呢?謝謝老師
企業(yè)所得稅匯算清繳后有退稅,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則需要調(diào)2024年的報(bào)表嗎?
公司2024年銀行利息收入10萬(wàn),入賬科目:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入-10萬(wàn)。銀行手續(xù)費(fèi)支出1萬(wàn),入賬科目:借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出1萬(wàn); 同時(shí)從其他公司借款,支付利息400萬(wàn)(沒(méi)有發(fā)票),入賬科目:借方:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息支出400萬(wàn), 以上三筆費(fèi)用匯算清繳填到表里哪一行,怎么填
處罝無(wú)形資產(chǎn)當(dāng)月不攤,那要等到什么時(shí)間攤??
老師你好,我正在報(bào)一家企業(yè)的企業(yè)所得稅年報(bào),年報(bào)的主表數(shù)據(jù)是自動(dòng)出來(lái)的,去年我們企業(yè)第三季度我報(bào)了數(shù),第四季度0,年報(bào)出來(lái)的就是第三季度的數(shù)據(jù),對(duì)嗎
固定資產(chǎn)沒(méi)有發(fā)票,2024年12月份入賬,2025年1月份開始這就,匯算清繳,需要調(diào)增么?
權(quán)益法下,賺了計(jì)入“營(yíng)業(yè)外收入”,那么虧了計(jì)哪個(gè)科目呢?
這個(gè)只是一個(gè)形式而已,并不是真的發(fā)這么多工資,而且過(guò)兩天他還把錢還給公司
公司只是幫他買房做個(gè)銀行流水而已
同學(xué)你好 那你這個(gè)打款的時(shí)候備注什么呢
工資或者勞務(wù)報(bào)酬
同學(xué)你好 這個(gè)可以的 你再收回來(lái)就可以
謝謝老師!
同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝