你好,學員,損益科目沒有余額的
老師,年中用另外一個財務軟件重新建賬初始化本年累計借方和貸方二級科目加總不等于一級科目合計數(shù),比如資產(chǎn)類的預付賬款,這個是怎么回事呢?資產(chǎn)類的錄入本年累計本年累計借方和貸方、期初余額(上期的期末余額),損益類的錄入本年累計本年累計發(fā)生額、期初余額(上期的期末余額)對吧?
你好,我中途接到其他公司的賬務處理。對方有提供科目余額表,科目余額表上有期初余額和本期發(fā)生額(借貸),本年累計(借貸),還有一個期末余額。我需要根據(jù)這些錄入金蝶期初數(shù)據(jù)中,金蝶里面的本年累計(借貸)填的就是科目余額表的累計數(shù)嗎?有點懵,請老師指教
1.20×3年1月31日,甲公司將所有收入類科目余額:主營業(yè)務收入貸方余額3000000元其他業(yè)各收入優(yōu)方余額600000元投瓷海收益貸方余額600000元、營業(yè)外收入貸方余額280000元,公允價值變動損益貸方余額500000元。費用類科目本期余額:主營業(yè)務成本借方余額1800000元、稅金及附加借方余額120000元、銷售費用借方余額200000元、管理費用借方余額500000元、財務費用借方余額80000元、其他業(yè)務成本借方余額200000元、營業(yè)外支出借方余額60000元、資產(chǎn)減值損失借方余額300000元,資產(chǎn)處置損益貸方余額260000元。企業(yè)適用的所得稅稅率為25%。要求:(1)根據(jù)所給賬戶資料計算企業(yè)當期的:營業(yè)利潤、利潤總額、所得稅費用、凈利潤(2)編制期末結轉當期收入類科目的會計分錄。(3)編制期末結轉當期費用類科目的會計分錄(不包括所得稅費用)。(4)編制計提企業(yè)所得稅的會計分錄。(5)編制結轉所得稅費用的會計分錄。
老師好,小企業(yè)會計準則,建賬時非損益類有期初余額,本年累計借貸方。但給我科目余額表有期初余額借貸方,本期發(fā)生額借貸方,本年累計發(fā)生額借貸方,期末余額借貸方,幾年的賬了重新建賬的錄入問題。
你好 老師 科目余額表是2月底的,我建3月,科目余額表上的期末余額對應新賬的期初余額對嗎, 期末余額有數(shù)據(jù),本年累計借貸不一樣的數(shù)據(jù)是不是也要填寫在借方和貸方累計?
研發(fā)水電費怎么分攤,廠房租金要攤嗎
老師您好!請問一下養(yǎng)殖業(yè)養(yǎng)蝦的,自產(chǎn)自銷的,開需要交什么稅,前期投入的建筑費用,算成本嗎,需要提供購買發(fā)票嗎?
公司將上有公牌的小汽車(固定資產(chǎn))轉讓給其他公司,發(fā)票怎么開?是自己公司開,還是需要車管所開具?涉及哪些稅?
公司費用報銷標準是由行政人事綜合部確定的嗎?應該是由什么部門確定?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學習視頻在哪里找
1月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應預扣預繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預扣預繳應納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應預扣預繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學習視頻在哪里可以找到學習
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應付款需要2個月后公司才付、當月怎么寫分錄?需要結轉費用嗎
那主營業(yè)務收入也不用填嗎?
是的,損益科目不用填寫的
那你不設置主營業(yè)務收入累計借方和貸方會導致后面的賬不對哦
期初是沒有的,學員,
老師,我們不是新公司。1-6月份是別人做賬,7月份我接手。那現(xiàn)在財務初始余額損益科目里面有哪些是需要設置值的。謝謝
你們重新開賬的話,就是沒有的
以前是別人的賬套,后面公司自己在會計學堂老師那買的金蝶云。這樣新賬套不用填損益科目主營業(yè)務收入本年累計借方和貸方嗎?
是的,初始化不用的,學員
不錄的話會導致后面利潤表上面營業(yè)收入本年累計和本月金額一致了。軟件的老師又說要錄,把我弄糊涂了
錄不好的,本期發(fā)生額,除非你做賬,做分錄的
沒有明白哦
就是期初導入的話,只能是余額,不能是本期發(fā)生的
本年累計借方和貸方不是余額?那問題是現(xiàn)在后面本年累計和7-9月份的利潤表上面的本月金額數(shù)字一樣 怎么辦呢
本年累計借方和貸方不是余額? 不是的,這個是發(fā)生的 中間建賬,就是看不到全年累計的,老師接觸的公司都是這樣的
老師,我看不懂你說的。我是7月份接手的,以前是別人做的賬,這個是中間建賬嗎?現(xiàn)在是7-9月利潤表營業(yè)收入本年累計和本月金額數(shù)字一樣。這個怎么解決
這個要手動把1-6月份,加上的
老師,你的意思手動把1-6月份的主營業(yè)務收入余額加上?
是的,因為換了軟件做不到全年累計在一個系統(tǒng)的