是的 那你入庫的金額就不對,入庫應(yīng)該是你產(chǎn)品的價(jià)格加上入口之前的運(yùn)雜費(fèi)。
公司注冊資本未實(shí)繳,減資怎樣辦理
老師,公司因?yàn)榻?jīng)營管理轉(zhuǎn)移,業(yè)務(wù)從外省一個(gè)公司轉(zhuǎn)移到另外一個(gè)省公司,現(xiàn)在稅務(wù)局通知讓公司自查,是庫存大今年沒有多少業(yè)務(wù),而且有增值稅留底,后來我查到2023年有幾張農(nóng)戶去稅務(wù)局代開發(fā)票農(nóng)產(chǎn)品,只有金額沒有數(shù)量,增值稅留底也是以前會計(jì)每次收到發(fā)票全部認(rèn)證留下來的,像這種情況怎么處理更合理呢,是把這幾張不合規(guī)的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是把幾張發(fā)票紅沖呢
請問建材貿(mào)易公司增值稅稅負(fù)率一般多少,企業(yè)所得稅稅負(fù)多少呢
老師:本年利潤記在哪個(gè)賬冊上呢?
老師請問,采購白葡萄酒,發(fā)票可以只寫"酒"嗎?謝謝!
9月份成立的公司,10月份用申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表和利潤表嗎
民宿酒店浴室重新裝修了淋浴房,27000元怎么入賬?
你好老師,我們公司廠房出租是開多少點(diǎn)的發(fā)票?
老師季末資產(chǎn)總額可以直接用月末資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)
老師印花稅的應(yīng)稅憑證數(shù)量是開了幾張發(fā)票嗎
成本結(jié)轉(zhuǎn)呢?兩個(gè)問題老師只回答了一個(gè)
你好,成本結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該是你銷售數(shù)量乘以入庫價(jià)格
老師還有個(gè)問題,8月我賣了1400件產(chǎn)品給A,他在9月退貨1000件,我轉(zhuǎn)賣給b客戶了,這個(gè)時(shí)候我怎么處理A的賬務(wù),借銀行存款,貸應(yīng)收賬款嗎。
當(dāng)時(shí)你賣給他的時(shí)候確認(rèn)了收入嗎?
確認(rèn)了 的
哦,那應(yīng)該是借銀行存款負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
然后你再去銷售出去,再確認(rèn)收入就可以。
應(yīng)收帳款不管他嗎,我現(xiàn)在應(yīng)收沖了不對了
當(dāng)時(shí)完整的分錄你寫一下。
你銷售給a的分錄完整的寫一下。
借應(yīng)收,貸主營業(yè)務(wù) 應(yīng)交稅費(fèi);借銀行存款,貸應(yīng)收賬款;月末結(jié)轉(zhuǎn),然后現(xiàn)在退款
借銀行存款負(fù)數(shù), 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 然后你在銷售給其他的公司,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。
借銀行存款負(fù)數(shù), 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、都是負(fù)數(shù),我做成正數(shù)了,借銀行,貸應(yīng)收了,老師也就是說a公司的應(yīng)收帳款不變了嗎
需要做應(yīng)收賬款的,你錢都給人家退回去了,不用做應(yīng)收賬款。直接銀行存款在貸方就可以的,給你寫的是借方負(fù)數(shù)不就是貸方嗎?
此時(shí)應(yīng)收呢
你好,應(yīng)收不用做處理的,應(yīng)收本來就沒有余額,不是嗎?
應(yīng)收一個(gè)借方一個(gè)貸方,沒有余額了。