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老師你好,這個系統(tǒng)的銷售成本結轉是按營業(yè)收入的80%自動結轉,我覺得應該是我?guī)齑娴某鰩旖痤~,對嗎?但是我的庫存,我沒做購進的運費,購進運費做到銷售費用了,不對吧。

老師你好,這個系統(tǒng)的銷售成本結轉是按營業(yè)收入的80%自動結轉,我覺得應該是我?guī)齑娴某鰩旖痤~,對嗎?但是我的庫存,我沒做購進的運費,購進運費做到銷售費用了,不對吧。
2022-10-23 17:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-10-23 17:56

是的 那你入庫的金額就不對,入庫應該是你產(chǎn)品的價格加上入口之前的運雜費。

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快賬用戶7112 追問 2022-10-23 17:57

成本結轉呢?兩個問題老師只回答了一個

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齊紅老師 解答 2022-10-23 17:58

你好,成本結轉應該是你銷售數(shù)量乘以入庫價格

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快賬用戶7112 追問 2022-10-23 23:22

老師還有個問題,8月我賣了1400件產(chǎn)品給A,他在9月退貨1000件,我轉賣給b客戶了,這個時候我怎么處理A的賬務,借銀行存款,貸應收賬款嗎。

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齊紅老師 解答 2022-10-24 08:15

當時你賣給他的時候確認了收入嗎?

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快賬用戶7112 追問 2022-10-24 09:10

確認了 的

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齊紅老師 解答 2022-10-24 09:12

哦,那應該是借銀行存款負數(shù),貸主營業(yè)務收入負數(shù),應交稅費負數(shù)。

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齊紅老師 解答 2022-10-24 09:12

然后你再去銷售出去,再確認收入就可以。

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快賬用戶7112 追問 2022-10-24 09:33

應收帳款不管他嗎,我現(xiàn)在應收沖了不對了

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齊紅老師 解答 2022-10-24 09:36

當時完整的分錄你寫一下。

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齊紅老師 解答 2022-10-24 09:36

你銷售給a的分錄完整的寫一下。

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快賬用戶7112 追問 2022-10-24 14:45

借應收,貸主營業(yè)務 應交稅費;借銀行存款,貸應收賬款;月末結轉,然后現(xiàn)在退款

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齊紅老師 解答 2022-10-24 14:47

借銀行存款負數(shù), 貸主營業(yè)務收入負數(shù)、 應交稅費負數(shù) 然后你在銷售給其他的公司,借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費。

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快賬用戶7112 追問 2022-10-24 14:50

借銀行存款負數(shù), 貸主營業(yè)務收入負數(shù)、都是負數(shù),我做成正數(shù)了,借銀行,貸應收了,老師也就是說a公司的應收帳款不變了嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-24 14:56

需要做應收賬款的,你錢都給人家退回去了,不用做應收賬款。直接銀行存款在貸方就可以的,給你寫的是借方負數(shù)不就是貸方嗎?

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快賬用戶7112 追問 2022-10-24 15:00

此時應收呢

此時應收呢
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齊紅老師 解答 2022-10-24 15:12

你好,應收不用做處理的,應收本來就沒有余額,不是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-24 15:12

應收一個借方一個貸方,沒有余額了。

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