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老師你好,這個(gè)系統(tǒng)的銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)是按營業(yè)收入的80%自動結(jié)轉(zhuǎn),我覺得應(yīng)該是我?guī)齑娴某鰩旖痤~,對嗎?但是我的庫存,我沒做購進(jìn)的運(yùn)費(fèi),購進(jìn)運(yùn)費(fèi)做到銷售費(fèi)用了,不對吧。

老師你好,這個(gè)系統(tǒng)的銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)是按營業(yè)收入的80%自動結(jié)轉(zhuǎn),我覺得應(yīng)該是我?guī)齑娴某鰩旖痤~,對嗎?但是我的庫存,我沒做購進(jìn)的運(yùn)費(fèi),購進(jìn)運(yùn)費(fèi)做到銷售費(fèi)用了,不對吧。
2022-10-23 17:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-23 17:56

是的 那你入庫的金額就不對,入庫應(yīng)該是你產(chǎn)品的價(jià)格加上入口之前的運(yùn)雜費(fèi)。

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快賬用戶7112 追問 2022-10-23 17:57

成本結(jié)轉(zhuǎn)呢?兩個(gè)問題老師只回答了一個(gè)

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齊紅老師 解答 2022-10-23 17:58

你好,成本結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該是你銷售數(shù)量乘以入庫價(jià)格

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快賬用戶7112 追問 2022-10-23 23:22

老師還有個(gè)問題,8月我賣了1400件產(chǎn)品給A,他在9月退貨1000件,我轉(zhuǎn)賣給b客戶了,這個(gè)時(shí)候我怎么處理A的賬務(wù),借銀行存款,貸應(yīng)收賬款嗎。

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齊紅老師 解答 2022-10-24 08:15

當(dāng)時(shí)你賣給他的時(shí)候確認(rèn)了收入嗎?

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快賬用戶7112 追問 2022-10-24 09:10

確認(rèn)了 的

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齊紅老師 解答 2022-10-24 09:12

哦,那應(yīng)該是借銀行存款負(fù)數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。

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齊紅老師 解答 2022-10-24 09:12

然后你再去銷售出去,再確認(rèn)收入就可以。

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快賬用戶7112 追問 2022-10-24 09:33

應(yīng)收帳款不管他嗎,我現(xiàn)在應(yīng)收沖了不對了

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齊紅老師 解答 2022-10-24 09:36

當(dāng)時(shí)完整的分錄你寫一下。

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齊紅老師 解答 2022-10-24 09:36

你銷售給a的分錄完整的寫一下。

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快賬用戶7112 追問 2022-10-24 14:45

借應(yīng)收,貸主營業(yè)務(wù) 應(yīng)交稅費(fèi);借銀行存款,貸應(yīng)收賬款;月末結(jié)轉(zhuǎn),然后現(xiàn)在退款

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齊紅老師 解答 2022-10-24 14:47

借銀行存款負(fù)數(shù), 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù) 然后你在銷售給其他的公司,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)。

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快賬用戶7112 追問 2022-10-24 14:50

借銀行存款負(fù)數(shù), 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、都是負(fù)數(shù),我做成正數(shù)了,借銀行,貸應(yīng)收了,老師也就是說a公司的應(yīng)收帳款不變了嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-24 14:56

需要做應(yīng)收賬款的,你錢都給人家退回去了,不用做應(yīng)收賬款。直接銀行存款在貸方就可以的,給你寫的是借方負(fù)數(shù)不就是貸方嗎?

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快賬用戶7112 追問 2022-10-24 15:00

此時(shí)應(yīng)收呢

此時(shí)應(yīng)收呢
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齊紅老師 解答 2022-10-24 15:12

你好,應(yīng)收不用做處理的,應(yīng)收本來就沒有余額,不是嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-24 15:12

應(yīng)收一個(gè)借方一個(gè)貸方,沒有余額了。

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