是的 那你入庫的金額就不對,入庫應(yīng)該是你產(chǎn)品的價格加上入口之前的運雜費。
老師我們公司客戶庫存商品視同銷售 我分錄這樣做的 借:銷售費用 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費_銷項稅額 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 審計叫我們這樣做 借:銷售費用 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費_銷項稅額 老師審計這樣做的話,直接就下庫存了,那成本就不在結(jié)轉(zhuǎn)了是吧,
老師,銷售發(fā)生的運費,我們之前的會計賬務(wù)處理做在了庫存商品的運費科目,也就是入了庫存的成本了,我覺得不應(yīng)該入成本吧,應(yīng)該入銷售費用的運輸費吧。 所以我就紅沖之前他做的分錄 他做的暫估: 借:庫存商品~運費5000元 貸:應(yīng)付賬款~甲公司5000元 我做的分錄 紅沖: 借:庫存商品~運費(-5000元) 貸:應(yīng)付賬款~甲公司(-5000元) 更正: 借:銷售費用~運輸費6000元 應(yīng)交稅費~進項稅額300元 貸:應(yīng)付賬款~甲公司6300元 老師,為什么我紅沖之后,庫存商品~運費會出現(xiàn)貸方余額:5000元 是因為上個月他把庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎?
老師你好,我司是一般納稅人,購進的商品貨到但是發(fā)票還沒收到,入庫時暫估入庫,借:庫存商品(金額價稅合計)貸:銀行存款,本月購進的下個月發(fā)票才給開,購進的暫估入庫商品我方已銷售,結(jié)轉(zhuǎn)成本時的單價該怎么結(jié)轉(zhuǎn)還是含稅單價結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
老師,咨詢個問題,就是我們公司每個月進出持平,但是2月我賣出了貨物,但是購進的票未回,也未確認應(yīng)付帳款,成本結(jié)轉(zhuǎn)庫存是0,報表是平的。但是我3月購進2.3月的貨物和3月銷售,系統(tǒng)自帶的成本結(jié)轉(zhuǎn)出來的數(shù)據(jù)就不對了,我可以手動全部結(jié)轉(zhuǎn)嗎,但是2月零庫存,我還需要調(diào)整嗎?
老師,我們是是凍品公司的,這是我們的外賬因為外賬沒有進銷存系統(tǒng)的,就很快發(fā)票做賬而已,但是我們是有庫存的企業(yè),這樣采購進來不能全部結(jié)轉(zhuǎn)成本吧?但是又沒有進項存很快出庫來結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣我要怎么結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)多少呢?
“管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險在所有被審計單位都會存在”與“所有被審計單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險”哪個對?
老師,我們是會計咨詢服務(wù)行業(yè),小規(guī)模,我們老板想在經(jīng)營范圍里加上這些,麻煩老師從稅上面,風(fēng)險上,給一些建議。 經(jīng)營范圍增加:接受金融機構(gòu)委托對信貸逾期戶及信用卡透支戶進行提醒通知服務(wù)(不含金融信息服務(wù)) 接受金融機構(gòu)委托從事信息技術(shù)和流程外包服務(wù)(不含金融信息服務(wù))
“管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險在所有被審計單位都會存在”與“所有被審計單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險”哪個對?
公司租了個廠區(qū),要裝修,增加其他硬件設(shè)施,涉及多個項目分類,多種結(jié)算方式,支付款時,怎樣做分錄
送貨期結(jié)束后的最大庫存量Q一(Q/p)xd怎么理解?
提供裝卸搬運服務(wù),適用多少稅率
如何理解第三題發(fā)股票股利
這個??即鸢革@示說法恰當(dāng),我覺得不對,不是還得考慮系統(tǒng)升級前控制對財務(wù)報表審計的重大影響嗎?
老師好,審計。非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷和重要缺陷應(yīng)當(dāng)書面與治理層溝通嗎?非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷應(yīng)當(dāng)書面與董事會溝通嗎?
中級合并報表分錄太多,老是記混,有沒有更簡便的記憶方法……
成本結(jié)轉(zhuǎn)呢?兩個問題老師只回答了一個
你好,成本結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該是你銷售數(shù)量乘以入庫價格
老師還有個問題,8月我賣了1400件產(chǎn)品給A,他在9月退貨1000件,我轉(zhuǎn)賣給b客戶了,這個時候我怎么處理A的賬務(wù),借銀行存款,貸應(yīng)收賬款嗎。
當(dāng)時你賣給他的時候確認了收入嗎?
確認了 的
哦,那應(yīng)該是借銀行存款負數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù),應(yīng)交稅費負數(shù)。
然后你再去銷售出去,再確認收入就可以。
應(yīng)收帳款不管他嗎,我現(xiàn)在應(yīng)收沖了不對了
當(dāng)時完整的分錄你寫一下。
你銷售給a的分錄完整的寫一下。
借應(yīng)收,貸主營業(yè)務(wù) 應(yīng)交稅費;借銀行存款,貸應(yīng)收賬款;月末結(jié)轉(zhuǎn),然后現(xiàn)在退款
借銀行存款負數(shù), 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)、 應(yīng)交稅費負數(shù) 然后你在銷售給其他的公司,借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費。
借銀行存款負數(shù), 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)、都是負數(shù),我做成正數(shù)了,借銀行,貸應(yīng)收了,老師也就是說a公司的應(yīng)收帳款不變了嗎
需要做應(yīng)收賬款的,你錢都給人家退回去了,不用做應(yīng)收賬款。直接銀行存款在貸方就可以的,給你寫的是借方負數(shù)不就是貸方嗎?
此時應(yīng)收呢
你好,應(yīng)收不用做處理的,應(yīng)收本來就沒有余額,不是嗎?
應(yīng)收一個借方一個貸方,沒有余額了。