是的 那你入庫的金額就不對,入庫應該是你產(chǎn)品的價格加上入口之前的運雜費。
老師你好,請教您,公司股東要退出,股權轉讓給法人,我該如何操作呢?是先去工商還是先到稅務呢,里面需要填轉讓合同編號,這個從哪里來呢?
老師咨詢一下我們是零售批發(fā)公司,采購購進商品,未付款和未開票,怎么做賬
老師,香港公司不經(jīng)營,但委托我們公司代付國際運輸費用,這個合理嗎?
老師,進項稅余額在貸方嗎 期末往哪里結轉的
老師,用抽獎的券去買教材,入企業(yè)成本嗎
老師好,小規(guī)模納稅人商貿(mào)企業(yè),這是我們的營業(yè)范圍,今天收到了一筆咨詢服務費。我應該記在主營業(yè)務收入還是其他業(yè)務收入啊?這個是不是沒有對應的成本???
老師,有些送貨單上有價格,那倉庫不是知道價格了?
每個月都計提租金管理費,次月才支付,這些分錄怎么做
老師,你好,我們公司是建設目前只有一個基本賬戶(銀行卡),我們老板在外地有一個項目馬上要開工,請問老師還可以開一個公戶么,用于外地項目的經(jīng)營,發(fā)票什么的可以正常開么
一個可以申請多個個體工商戶,并分別進行稅務登記嗎
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成本結轉呢?兩個問題老師只回答了一個
你好,成本結轉應該是你銷售數(shù)量乘以入庫價格
老師還有個問題,8月我賣了1400件產(chǎn)品給A,他在9月退貨1000件,我轉賣給b客戶了,這個時候我怎么處理A的賬務,借銀行存款,貸應收賬款嗎。
當時你賣給他的時候確認了收入嗎?
確認了 的
哦,那應該是借銀行存款負數(shù),貸主營業(yè)務收入負數(shù),應交稅費負數(shù)。
然后你再去銷售出去,再確認收入就可以。
應收帳款不管他嗎,我現(xiàn)在應收沖了不對了
當時完整的分錄你寫一下。
你銷售給a的分錄完整的寫一下。
借應收,貸主營業(yè)務 應交稅費;借銀行存款,貸應收賬款;月末結轉,然后現(xiàn)在退款
借銀行存款負數(shù), 貸主營業(yè)務收入負數(shù)、 應交稅費負數(shù) 然后你在銷售給其他的公司,借應收賬款,貸主營業(yè)務收入,應交稅費。
借銀行存款負數(shù), 貸主營業(yè)務收入負數(shù)、都是負數(shù),我做成正數(shù)了,借銀行,貸應收了,老師也就是說a公司的應收帳款不變了嗎
需要做應收賬款的,你錢都給人家退回去了,不用做應收賬款。直接銀行存款在貸方就可以的,給你寫的是借方負數(shù)不就是貸方嗎?
此時應收呢
你好,應收不用做處理的,應收本來就沒有余額,不是嗎?
應收一個借方一個貸方,沒有余額了。