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老師,如果我才新接手前任代賬會(huì)計(jì)的賬,我要重新建賬,我覺得,他之前的科目用的不合規(guī)的,我該怎么把科目轉(zhuǎn)變過來?做筆賬,摘要:科目劃轉(zhuǎn)?把原先有余額的那個(gè)科目,相反方向轉(zhuǎn)為我想更改的那個(gè)科目?還是,應(yīng)該怎么做呢?

2022-10-23 17:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-23 17:54

你好 沖銷某某號(hào)憑證 把之前的憑證沖回 然后做一張正確的分錄

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快賬用戶6655 追問 2022-10-23 18:04

老師,我只是更換科目。不應(yīng)該只是科目對(duì)換就行?

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齊紅老師 解答 2022-10-23 18:07

你好 是可以的 根據(jù)你們實(shí)際情況

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快賬用戶6655 追問 2022-10-23 18:14

老師,科目

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快賬用戶6655 追問 2022-10-23 18:15

老師,科目更換,摘要怎么寫?科目劃轉(zhuǎn)?把原先有余額的那個(gè)科目,相反方向轉(zhuǎn)為我想更改的那個(gè)科目?還是,應(yīng)該怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2022-10-23 18:31

你好 摘要:更正某某月某某號(hào)憑證 ; 比如: 借:管理費(fèi)用1 貸:銀行存款1 那么你調(diào)整 借:管理費(fèi)用-1 貸:銀行存款-1 借:銷售費(fèi)用 貸:銀行存款

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快賬用戶6655 追問 2022-10-23 18:50

老師,這個(gè)不是更正某一筆憑證啊。如果是之前關(guān)于這個(gè)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)科目用的不正確,那么,他所有的這類業(yè)務(wù),用的都是那個(gè)會(huì)計(jì)科目啊。我是想的,反正我這邊都要重新建賬,那么就以他這個(gè)科目的期末余額對(duì)應(yīng)的科目來更正。比如,應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金科目,更正為“應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅”。相反方向更正。

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齊紅老師 解答 2022-10-23 21:04

你好 你需要新增科目了 然后之前的全部更正?

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快賬用戶6655 追問 2022-10-24 12:14

老師,既然都是重新建賬,為什么還要把之前的全部更正?不是直接更改科目余額表上對(duì)應(yīng)的那個(gè)科目就行嗎?然后,在新賬套里按照新的科目來做,不就可以嗎?

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齊紅老師 解答 2022-10-24 13:48

你好 是可以的 重新建帳也可以

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你好 沖銷某某號(hào)憑證 把之前的憑證沖回 然后做一張正確的分錄
2022-10-23
你好 按科目余額表的金額錄入期初里?
2021-08-04
你們什么原因需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2020-11-05
學(xué)員你好,在收到發(fā)票的當(dāng)期調(diào)整以前年度結(jié)轉(zhuǎn)變電站的成本即可。調(diào)整后科目無余額。
2021-09-22
你好 如果反結(jié)賬改了帳 影響利潤(rùn)嗎 如果影響 相應(yīng)的也是要改申報(bào)表的。
2020-11-04
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