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某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年8月發(fā)生以下業(yè)務:(1)從農業(yè)生產者手中收購玉米40噸,每噸收購價3000元,共計支付收購價款120000元。企業(yè)將收購的玉米從收購地直接運往異地的某酒廠生產加工藥酒,酒廠在加工過程中代墊輔助材料款15000元。藥酒加工完畢,企業(yè)收回藥酒時取得酒廠開具的增值稅專用發(fā)票,注明加工費30000元,增值稅稅率13%,加工的藥酒當地無同類產品市場價格。本月內企業(yè)將收回的藥酒批發(fā)銷售,取得不含稅銷售額260000元。另外支付給運輸單位的銷貨運輸費用12000元,取得發(fā)票。(藥酒的消費稅稅率為10%)要求:1.計算酒廠應繳納的增值稅和消費稅。

2022-10-23 17:05
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-23 17:08

你好,學員,這個就是正常的銷售額乘以稅率的

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你好,學員,這個就是正常的銷售額乘以稅率的
2022-10-23
你好需要計算做好了給你
2022-10-23
你好,學員,這個就是正常的銷售額乘以稅率的
2022-10-23
(1)計算本企業(yè)采購的農產品可以作為增值稅進項稅扣除的數額 120000*10%=12000
2023-04-06
你好需要計算做好了發(fā)給你
2023-03-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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