同學(xué); 如果你公司是餐飲,直接可以計(jì)入低值易耗品,然后隨著領(lǐng)用計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的。 如果企業(yè)不涉及餐飲,正常經(jīng)營(yíng)也跟糧油不相關(guān),最好不要抵扣。計(jì)入福利費(fèi)(因?yàn)樾枰紤]企業(yè)的營(yíng)業(yè)范圍,確實(shí)不相關(guān)) 如果作為贈(zèng)品,到時(shí)候稅局又讓視同銷售也是麻煩。

老師,公司購(gòu)買的燃?xì)庠?,晾衣架?yīng)該計(jì)入什么科目呀?還有如果6月份認(rèn)證了發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額不應(yīng)該抵扣的我們抵扣了賬上做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那再申報(bào)增值稅的時(shí)候申報(bào)表怎么填呀?
老師我買糧油有張進(jìn)項(xiàng)票,如果做成福利費(fèi)就不能抵進(jìn)項(xiàng),我做什么科目比較說(shuō)的過(guò)去,而且還把進(jìn)項(xiàng)抵扣了呀
老師我公司收到兩張專票,暫時(shí)不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,但是發(fā)票先入賬,我是用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額還是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額???我看了很多提問(wèn),說(shuō)待認(rèn)證是沒(méi)有認(rèn)證的,待抵扣是沒(méi)有抵扣的,沒(méi)認(rèn)證那不就不能抵扣啊,認(rèn)證了那么申報(bào)表自動(dòng)就計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額了啊,也不存在認(rèn)證了沒(méi)抵扣這一說(shuō)法,我的理解是只有待抵扣這個(gè)科目,就是我暫時(shí)不在網(wǎng)上認(rèn)證這種發(fā)票,先入賬做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,次月抵扣的話再把待抵扣轉(zhuǎn)出做進(jìn)項(xiàng)稅額,不知道我的理解是不是正確
老師您好,我剛和前任會(huì)計(jì)交接完,有4個(gè)問(wèn)題,請(qǐng)問(wèn):1、比如說(shuō)去年的成本票,因?yàn)榭缒晡覜](méi)法做成本了,那么相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅也就也就無(wú)法抵扣了。是吧? 2、只有以前會(huì)計(jì)做了成本,且借方:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。只有這樣,后期我才能去抵扣進(jìn)項(xiàng)是吧?否則以前年份的發(fā)票對(duì)我來(lái)說(shuō)就是廢的是吧? 3、比如說(shuō)主戶,截至目前一張票沒(méi)開(kāi),我收了認(rèn)為合理的月份的成本票,目前進(jìn)項(xiàng)稅額加在一起是700多塊錢,我是不是需要提醒主管本月先不要開(kāi)票了,因?yàn)殚_(kāi)票就意味著要交增值稅了。(進(jìn)項(xiàng)太少)謝謝老師
老師12月份做11月份的賬目的時(shí)候,因?yàn)榘l(fā)票已經(jīng)抵扣勾選完了,不想在去取消勾選抵扣,做賬時(shí)候就多入賬了兩張進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,那我把這兩張進(jìn)項(xiàng)稅額放到帶抵扣進(jìn)項(xiàng)稅這個(gè)科目行么?12月份在從待抵扣轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅里,我單位銷售金額小增值稅也一直沒(méi)交過(guò),這個(gè)待抵扣科目用了不符合稅務(wù)局規(guī)定么?我就是認(rèn)證發(fā)完了發(fā)票,發(fā)現(xiàn)了遺漏了兩張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,因?yàn)椴幌胱寫?yīng)付賬款有暫估。
跨境電商企業(yè)采購(gòu)取得普票,能抵扣稅點(diǎn)嗎,還是直接按價(jià)稅合計(jì)算采購(gòu)成本
A公司將所持B公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給C公司,對(duì)價(jià)是C公司承接A公司部分債務(wù)。在計(jì)算印花稅時(shí),是否以C公司承接A公司這部分債務(wù)為計(jì)稅依據(jù),按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)計(jì)算計(jì)算繳納印花稅?
購(gòu)買了一筆材料款,然后分兩筆款轉(zhuǎn)賬的而且還不是一個(gè)賬戶,怎么做賬?
小規(guī)模 老師請(qǐng)問(wèn)一下 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)出租一間教室出去。開(kāi)普通發(fā)票需要繳納哪些稅費(fèi)?
小規(guī)模 老師請(qǐng)問(wèn)一下,無(wú)票收入填稅務(wù)申報(bào)的時(shí)候,是實(shí)際到賬的金額申報(bào)嗎?這個(gè)金額是含稅的還是不含稅收入呢
老師問(wèn)一下培訓(xùn)機(jī)構(gòu)寒假出租教室,應(yīng)該計(jì)入什么收入?需要交哪些稅費(fèi)?
老師,怎樣查往期特定工傷申報(bào)的數(shù)據(jù)?
建筑業(yè)是否可以采用勞務(wù)派遣的模式
個(gè)人出租住房增值稅,個(gè)稅的優(yōu)惠政策是什么
未分配利潤(rùn),60萬(wàn),盈余公積10萬(wàn),原注冊(cè)資本1000萬(wàn),現(xiàn)在想減到20萬(wàn),要交什么稅,就一個(gè)自然人股東

