您好 請問掛帳的時候分錄怎么寫的
老師好,公司賣了一輛掛車,開了發(fā)票,但是賬面上固定資產(chǎn)里沒有這個車,這個怎么做賬啊
老師上個月有一筆車輛故障掛帳廠家這個月回款了開發(fā)票了我怎么做賬啊分錄怎么寫
公司上個月買車付了定金,上個月入了帳了。這個月付了車款,剛開始只有一個銀行的付款回單,后面才收到了機動車的發(fā)票和上牌服務(wù)費的專票,我的憑證應(yīng)該怎么寫啊
老師,我們在廠家有返利,這個月我們用返利進車了,然后就開的紅字發(fā)票給廠家,返利進到我們預(yù)付款賬戶上了,我們需要做進項稅額轉(zhuǎn)出分錄應(yīng)該怎么寫那
1上個月購貨方付款,沒取得發(fā)票,根據(jù)回單做的憑證,這個月取得發(fā)票了,怎么掛賬,分錄怎么寫2根據(jù)回單做的分錄金額是25110,這個月取得發(fā)票后是20000,這怎么做掛賬
稅負怎么核算公式一般怎么算
請問老師,個體工商戶季度銷售額超過了核定數(shù)值,但是未超過30萬,增值稅申報表是填寫在“未達起征點銷售額”還是“其他免稅銷售額”欄次呢?
老師,收到了一正一負兩張發(fā)票,是不是不用做分錄了?那么發(fā)票認證勾選這兩張票要怎么處理呢
老師,咨詢一下個體戶定期定額征收,如果從10月份開始對公賬戶每個月收入100萬 成本票 只有商品,其他發(fā)現(xiàn)的費用收不到成本票,2025年1月至2025年9月份收入合計不超過60萬 現(xiàn)在開始每個月收入100萬 到月底30號有什么影響呢
合并報表是財務(wù)會計還是管理會計?
幫我算下,哪個購買方式比較劃算。7999分期免息12個月,和7699一次性結(jié)清。(免息利息能占多少便宜)
@董孝彬老師,追問,你看這個三季度的表這樣填可以不?第一列原值肯定五萬,第二列因為我們改賬了,截止到三季度也折舊完了,所以累計新舊也是五萬。其他不填,因為我試了試填其他的會出來調(diào)增調(diào)減,但是我們不需要調(diào)了
@董孝彬老師,這個表是三季度新增的么?這個是之前觸碰到哪里而導(dǎo)致出來的么?這個怎么整?我是一個房產(chǎn)中介,沒啥專利技術(shù)啊
老師,各種紙質(zhì)的文件上,簽字,按手印,就是用那個紅色的印泥,那個印泥是起到什么作用,每個人的手指頭,指紋都不一樣嗎?
圖中圈中的應(yīng)該的實際賬面余額咋算出來的,為什么要去算
借其他應(yīng)收款/客商往來。貸預(yù)收賬款/會員充值款
您是收到發(fā)票還是開出的發(fā)票?
我開發(fā)票了
借 銀行存款 貸 其他應(yīng)收款/客商往來 借 預(yù)收賬款/會員充值款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
我這沒有銀行回單呢,開發(fā)票的金額比原來得多,有一部分給客戶保養(yǎng)用一部分給客戶儲值后期用
沒有銀行回單 那怎么知道回款了
開發(fā)票的金額比原來得多,比原來的什么多?
就是我們先給廠家開發(fā)票他才能打錢過來,多給了一部分管理費
管理費用是廠家要收取您單位的 還是您單位收取廠家的?
他自己給的,不是我們要收的
那您開具發(fā)票后要收取 對么 現(xiàn)在暫時沒有收到?
對還沒收到
那掛賬在預(yù)收賬款科目就可以了啊