你好同學(xué) 借,原材料-甲135000 原材料-乙140000 原材料-丙80000 應(yīng)交稅費-增值稅進(jìn)項60350 貸,銀行存款
(1)從國外進(jìn)口一批設(shè)備,價值300萬元,進(jìn)口增值稅為39萬元,關(guān)稅為 30萬元,運費2萬元,全部貨款已支付。 (2)向華新公司購進(jìn)甲種材料100萬元,增值稅為13萬元,貨款約定3個 月后支付。 (3)公司開出轉(zhuǎn)賬支票一張,向朝陽公司支付購進(jìn)乙種材料款80萬元,增 值稅稅率為13%。 (4)用銀行存款支付上述甲、乙兩種材料的運輸費3萬元,并按甲、乙兩種 材料的買價分配運輸費。 (5)用銀行存款支付上述甲種材料的購貨款及增值稅,合計113萬元。 (6) 甲、乙兩種材料已驗收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)材料的采購成本。 (7)向藍(lán)天公司預(yù)付50萬元,采購丙種材料。 (8)丙種材料價稅合計226萬元(其中,貨款200萬元,增值稅26萬元), 差額已用銀行存款支付。丙種材料要一個月后才能運抵企業(yè)。
2017年11月中保公司從萬盛公司購入甲、乙、丙三種材料,價款分別為135000元、140000元、80000元,增值稅稅率17%,貨款已用銀行存款支付,甲、乙、丙材料已驗收入庫
2017年11月中保公司從萬盛公司購入甲、乙、丙三種材料,價款分別為135000元、140000元、80000元,增值稅稅率17%,貨款已用銀行存款支付,甲、乙、丙材料已驗收入庫
2017年11月中保公司從萬盛公司購入甲、乙、丙三種材料,價款分別為135000元、140000元、80000元,增值稅稅率17%,貨款已用銀行存款支付,甲、乙、丙材料已驗收入庫。
2017年11月中保公司從萬盛公司購入甲、乙、丙三種材料,價款分別為135000元、140000元、80000元,增值稅稅率17%,貨款已用銀行存款支付,甲、乙、丙材料已驗收入庫。
請問老師,這個收款單的折扣額怎么做會計分錄嗎? 銷售出庫單的優(yōu)惠額和這個收款的折扣額是一個意思嗎?做賬會計分錄一樣嗎? 會計分錄怎么做呢
公司之前買的配件耗材進(jìn)入了成本低值易耗品核算,現(xiàn)在成了一堆廢棄品,賣給了收廢鐵的公司,這筆收益咋入賬
老師:請問一下,減免增值稅附加費(城建,教育,地方教育),的相關(guān)分錄怎么做
老師公司辦公場所租賃的 而且沒有租賃發(fā)票 產(chǎn)生水電取暖費有發(fā)票的是可以稅前抵扣是嗎
老師您好,個體戶如果開通個稅了,是不是不要報法人的
老師,請問一下公司買的抽紙,公司集體用的,放管理費用辦公費,還是福利費啊。
老師:早上好!我想問一下資產(chǎn)負(fù)債表重分類啥設(shè)置公式呢
老師,假如公司前三季度滿足小微企業(yè),企業(yè)所得稅是5%,第四季度不符合了,第四季度是按25%征收嗎,之前三個月按5%征收的,第二年匯算清繳是也統(tǒng)一都按25匯算嗎?
我是小規(guī)模企業(yè),要收其他公司的醫(yī)療咨詢服務(wù)費,,但是對方公司給我們墊付了成本,本應(yīng)我們要收取對方的醫(yī)療服務(wù)費,但現(xiàn)在我們還要欠他們的代付款,相當(dāng)于收取對方醫(yī)療服務(wù)費100元,但但對方給我們提供墊支成本200元,所以我公司形成了負(fù)增長,這個怎樣歸集科目?分錄怎么做?謝謝老師指導(dǎo)
前面會計做了法人其他應(yīng)付款在貸方,可以用來支付貨款嗎