你好 是的,這個(gè)是要補(bǔ)稅的, 但是你可以申請(qǐng)退稅的 登錄電子稅務(wù)局、“我要辦稅”,一般退(抵)稅管理 、“誤收多繳退抵稅”
請(qǐng)教老師,一般納稅人的小微企業(yè),所得稅匯算清繳,如果調(diào)增后,需要補(bǔ)繳稅款,所得稅是按照25%來(lái)進(jìn)行繳納的嗎
想請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)所得稅匯算清繳是先調(diào)整自己的報(bào)表,再去根據(jù)報(bào)表進(jìn)行匯算清繳填寫(xiě)。還是不需要改動(dòng)財(cái)務(wù)報(bào)表,直接進(jìn)行企業(yè)所得稅納稅調(diào)增調(diào)減,需要補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅,直接通過(guò)以前年度損益調(diào)整去做賬嗎,如果不需要補(bǔ)繳稅款的話就什么都不用做,還請(qǐng)老師講解
自行申報(bào)的企業(yè)所得稅匯算清繳,如果調(diào)增數(shù)有誤,后期發(fā)現(xiàn)是不是要補(bǔ)交稅款?
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào)里有業(yè)務(wù)招待費(fèi),如果調(diào)增后,是不是要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,還是在調(diào)增后,利潤(rùn)是負(fù)數(shù),也不需要補(bǔ)繳
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)有繳款10元,繳款后發(fā)現(xiàn)申報(bào)有誤,進(jìn)行更正申報(bào)后發(fā)現(xiàn)應(yīng)補(bǔ)稅額為0,那已經(jīng)繳過(guò)的稅款還可以退回嗎
老師,關(guān)聯(lián)公司間存貨調(diào)撥如何掛賬
老師你好,我是小微企業(yè)季報(bào),我第一次申報(bào),問(wèn)一下我在電子稅務(wù)局里報(bào)利潤(rùn)表是報(bào)4-6月的,還是1-6月的。
收到發(fā)票后就是庫(kù)存商品增多是吧
老師 一般納稅人 轉(zhuǎn)出未交增值稅 它一直顯示借方余額嗎?
個(gè)稅零申報(bào)怎么操作的,祥細(xì)一點(diǎn)的步驟
老師,請(qǐng)問(wèn)外請(qǐng)勞務(wù)工他們每天的業(yè)務(wù)是500元一天,總共做了三天,請(qǐng)問(wèn)能每天每人寫(xiě)一張收據(jù),我們直接付現(xiàn)給他們嗎?這個(gè)允許稅前扣除否
老師,工程施工有余額,是填在資產(chǎn)負(fù)債表的工程物資那一欄嗎?
老師,上手把5月份的銀行流水做到4月份的賬本里去了,我取期初書(shū)的時(shí)候要怎么調(diào)整?
老師好,A公司投資了B公司,持股90%,但是實(shí)繳出資是A公司法人以個(gè)人名義出資的,現(xiàn)在想要注銷A公司,需要先從B公司退出嘛
老師,有個(gè)客戶說(shuō)好了不要發(fā)票,我們按未開(kāi)票收入已經(jīng)記賬報(bào)稅了,過(guò)了好幾個(gè)月又讓開(kāi)票了,這個(gè)稅務(wù)方面怎么處理啊,分錄怎么做啊
那如果少交了呢?
是否要被罰款,加收滯納金?
少交了那就補(bǔ)繳的,要加上滯納金的
要處于0.5倍的罰款嗎
不是的,按照少繳稅的金額*萬(wàn)分之五
很多中小企業(yè)財(cái)務(wù)素質(zhì)不高,還有代理記賬的,自行申報(bào)很多都會(huì)有出入,
那么自行申報(bào)的年度匯算清繳企業(yè)所得稅報(bào)表,你報(bào)完以后稅務(wù)局就不管了
是的,代理記賬是不太負(fù)責(zé)任的