你好 是的,這個(gè)是要補(bǔ)稅的, 但是你可以申請(qǐng)退稅的 登錄電子稅務(wù)局、“我要辦稅”,一般退(抵)稅管理 、“誤收多繳退抵稅”

請(qǐng)教老師,一般納稅人的小微企業(yè),所得稅匯算清繳,如果調(diào)增后,需要補(bǔ)繳稅款,所得稅是按照25%來(lái)進(jìn)行繳納的嗎
想請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)所得稅匯算清繳是先調(diào)整自己的報(bào)表,再去根據(jù)報(bào)表進(jìn)行匯算清繳填寫(xiě)。還是不需要改動(dòng)財(cái)務(wù)報(bào)表,直接進(jìn)行企業(yè)所得稅納稅調(diào)增調(diào)減,需要補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅,直接通過(guò)以前年度損益調(diào)整去做賬嗎,如果不需要補(bǔ)繳稅款的話就什么都不用做,還請(qǐng)老師講解
自行申報(bào)的企業(yè)所得稅匯算清繳,如果調(diào)增數(shù)有誤,后期發(fā)現(xiàn)是不是要補(bǔ)交稅款?
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào)里有業(yè)務(wù)招待費(fèi),如果調(diào)增后,是不是要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,還是在調(diào)增后,利潤(rùn)是負(fù)數(shù),也不需要補(bǔ)繳
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)有繳款10元,繳款后發(fā)現(xiàn)申報(bào)有誤,進(jìn)行更正申報(bào)后發(fā)現(xiàn)應(yīng)補(bǔ)稅額為0,那已經(jīng)繳過(guò)的稅款還可以退回嗎
老師你好!導(dǎo)地預(yù)繳一般納稅人填報(bào)增值稅是填報(bào)含稅數(shù)據(jù)還是填寫(xiě)不含稅收入,老師指導(dǎo)一下,是建筑工程,怎樣操作
老師請(qǐng)教一下,個(gè)人出售黃金需要繳稅嗎
老師你好!我公司2024年12月出口一筆貨物,在2025年9月份申報(bào)出口退稅,請(qǐng)問(wèn),會(huì)不會(huì)存在稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?謝謝!
我是債權(quán)人,看到債務(wù)公司要求注冊(cè)資本金減資,作為債權(quán)人應(yīng)該怎么做?
應(yīng)納稅暫時(shí)性差異不是當(dāng)期調(diào)減嗎?為什么還要加?
年終關(guān)賬要做哪些工作
請(qǐng)問(wèn)老師,甲單位本期購(gòu)買(mǎi)家具5萬(wàn)元(包含很多,柜子、椅子等)可以直接進(jìn)入費(fèi)用吧,無(wú)需放固定資產(chǎn)核算對(duì)吧。因?yàn)檫@些用品,都是給出租的房屋購(gòu)置的,所以直接計(jì)入成本了。
老師資產(chǎn)總額怎么控制5千萬(wàn),利潤(rùn)總額怎么控制300萬(wàn),每年幾月份大學(xué)開(kāi)始算,
老師,殘保金人員的計(jì)算,請(qǐng)教下您,公司簽了幾個(gè)兼職人員,就只拿銷(xiāo)售提成沒(méi)有基本工資,申報(bào)了個(gè)稅沒(méi)交社保,這幾個(gè)人計(jì)入殘保金人數(shù)嗎
請(qǐng)問(wèn)老師。乙單位是甲單位下屬的公司,乙單位的財(cái)審和稅審的合同是與甲簽訂的,也是甲單位支付的,也是甲單位委托審計(jì)公司的。請(qǐng)問(wèn)甲單位列支的這些乙的審計(jì)費(fèi),是可以在甲單位稅前扣除的么?


那如果少交了呢?
是否要被罰款,加收滯納金?
少交了那就補(bǔ)繳的,要加上滯納金的
要處于0.5倍的罰款嗎
不是的,按照少繳稅的金額*萬(wàn)分之五
很多中小企業(yè)財(cái)務(wù)素質(zhì)不高,還有代理記賬的,自行申報(bào)很多都會(huì)有出入,
那么自行申報(bào)的年度匯算清繳企業(yè)所得稅報(bào)表,你報(bào)完以后稅務(wù)局就不管了
是的,代理記賬是不太負(fù)責(zé)任的