同學(xué)你好 還是選擇增值稅(小規(guī)模納稅人),分項檢查一下。集成的你可以試一下。如果好用,以后可以用。
公司小規(guī)模納稅人,從事出口業(yè)務(wù),增值稅能否選擇零稅率,不選擇免稅。
老師,我申報增值稅,小規(guī)模,我選擇增值稅小規(guī)模(一表集成),還是選擇增值稅(小規(guī)模納稅人)
我們是小規(guī)模納稅人,開增值稅普票,稅率現(xiàn)在是選擇免稅嗎?
小規(guī)模納稅人開普票免增值稅,稅率欄是選擇免稅嗎?
老師,小規(guī)模納稅人申報增值稅,是選擇增值稅小規(guī)模(一表集成),還是選擇增值稅(小規(guī)模納稅人),
廠里給別客戶加工了一批成品,用的客戶的原材料,用了我們一部分輔料,加工完成加工費客戶用私戶把錢打在公司公戶上,這個怎么處理,是給客戶開票嗎?怎么處理收到的這筆錢
老師你好,老板有意要減資,注冊資本認(rèn)繳500萬,A股東自然人占51%,認(rèn)繳255萬,已實繳168萬;B股東法人股占49%,認(rèn)繳245元,已實繳50萬?,F(xiàn)在要把兩個股東的認(rèn)繳部分減資減掉,注冊資本只保留兩個股東實繳部分218萬,這樣減資后A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是負(fù)數(shù)23萬。這樣減資可以嗎,有風(fēng)險嗎,需要交那些稅?這樣減資后股東的比例就變了,這屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?可以只做減資嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負(fù)25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔(dān),該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時a在稅務(wù)平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
好的,老師
好的,有問題可以再問,如滿意可以五星評價哈,謝謝
老師,我們有交稅控盤費用280,這個可以減免增值稅嗎
同學(xué)你好 發(fā)生時: 借:管理費用? 280 ? ? 貸:銀行存款? 280 可以抵免 如果本期沒有應(yīng)納稅額,暫時掛賬。? ??
可以直接在原有增值稅基礎(chǔ)上直接減280嗎。老師,
原有增值稅基礎(chǔ)上?什么意思,現(xiàn)在不是免稅嗎,沒有增值稅可抵的。咱們賬上為什么有增值稅余額。
就是,老師我現(xiàn)在需要交八千多增值稅,是不是280直接不用計算,直接可以八千多減280就可以了
我的專票要交稅,普票不交。
可以。你開的有專票是吧?
還有老師,我在咨詢你一個問題,就是我的增值稅申報表,專票要交稅,免稅為負(fù)數(shù),申報不了,怎么回事
開得有專票,老師
專票填在第2行,3個點的。一共超45萬了沒?
稅控盤費用,需要填減免稅明細(xì)表和主表減免稅欄。 ?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? 280 ? ? ?貸:管理費用280