你好,那你當(dāng)時(shí)調(diào)增了嗎?
已經(jīng)計(jì)入上年的成本,在5月匯算清繳取得發(fā)票了,這個(gè)發(fā)票可以直接粘貼在上年的憑證后面嗎?如果不行要怎么處理?
幾年前的無發(fā)票支出如果現(xiàn)在能找到發(fā)票附在當(dāng)時(shí)的憑證后面可以嗎,如果不行,這種情況在稅務(wù)方面的角度我要怎么處理
咨詢一下,公司有一筆培訓(xùn)費(fèi)用,2021年發(fā)生的,當(dāng)時(shí),記賬直接計(jì)入了管理費(fèi)用,可是發(fā)票當(dāng)年沒有回來! 2023,3月發(fā)票才拿回來,結(jié)果開票日期是2022年度的! 像這種情況,我改如何更正?! 還是直接把票附在2021年度的記賬憑證后面?!
老師 ,現(xiàn)做匯算清繳檢查憑證發(fā)現(xiàn) 之前很多發(fā)票:公司名稱稅號開具錯(cuò)誤,但已入賬, 聯(lián)系商家別人不重新開! 這種23年需要納稅調(diào)增嘛? 如果商家現(xiàn)在重新開具正確的,那可以不調(diào)增,直接把現(xiàn)在開具的發(fā)票附在之前錯(cuò)誤的發(fā)票后面?也不做賬務(wù)處理?
我們要開個(gè)新店,前期有很多支出,發(fā)票都開在現(xiàn)在的公司了,后面新店如果能建成功,前期支出的費(fèi)用,都要入新店的開辦費(fèi),但是發(fā)票都已經(jīng)開給現(xiàn)在這個(gè)公司了,入新店開辦費(fèi)的時(shí)候是沒有發(fā)票的,你說這種情況怎么辦?
老師,我想問一下!就是我以儲(chǔ)備金的形式在公司拿錢出來,開不了那么多票,對不上這數(shù),如何處理
老師,問一下,公司注銷的話資本公積怎么處理
老師,我公司通過二維碼預(yù)收的肥料款項(xiàng),金額沒人基本是,20000元左右,認(rèn)識有20人左右 金額是51萬,貨物都已發(fā)出,那這個(gè)合同簽訂一份合同,該怎么備注簽訂
老師啊,一般我們商業(yè)貸款,人家銀行要近2年年報(bào)和近一個(gè)月月報(bào),這個(gè)年報(bào)是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的年報(bào)嗎?還是包含企業(yè)所得稅年報(bào)的?
去外地出差請供應(yīng)商吃飯屬于招待費(fèi)還是差旅費(fèi)
給員工發(fā)購物卡可以不并入個(gè)稅申報(bào)嗎?
老師,現(xiàn)在的請款資料中的送貨單只能是魚鱗式粘貼的方式嗎?可以用裝訂憑證那個(gè)機(jī)子直接訂嗎?
跟滴滴公司合作,我們開的收入票是給司機(jī)的錢,成本該怎么整,現(xiàn)在就是有收入沒成本
老師您好,小規(guī)模納稅人公司,買的廠房出租出去開幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票給別人
老師,法人變更只需要交個(gè)人所得稅嗎?交多少稅要怎么計(jì)算呀?
應(yīng)該沒有,我現(xiàn)在還沒去看他們的報(bào)稅的
沒有的話可以這么做的。
如果當(dāng)時(shí)也沒調(diào)增現(xiàn)在要怎么做
當(dāng)時(shí)沒有調(diào)增,可以按照你的做法來。
我就是不知道我要怎么做
那你現(xiàn)在去看一下的。
是可以找現(xiàn)在的發(fā)票放在幾年前的憑證后面嗎,這樣可以呀
你好 當(dāng)時(shí)的分錄怎么做的?你需要做一個(gè)調(diào)整分錄。紅沖然后再做
哦,就是把當(dāng)時(shí)的無發(fā)票的沖紅,然后按現(xiàn)在取得的發(fā)票入到現(xiàn)在是嗎,那這樣做的話會(huì)造成當(dāng)期的費(fèi)用很大,不會(huì)有問題嗎
以前年度損益調(diào)整調(diào)整一下。
沖沖之前的,然后再做發(fā)票的,一正數(shù)一負(fù)數(shù),根本就不。
哦,好的謝謝
不用客氣 工作愉快