你好,這個(gè)是銷售產(chǎn)品的嗎?不是的話你不用繳納的。
這個(gè)按季申報(bào)的印花稅應(yīng)該就是圖一買賣合同的吧,沒有是不是可以不申報(bào)
只要開具發(fā)票,沒有合同的,都要按視同有合同交印花稅嗎,貨物買賣雙方都要按買賣合同申報(bào)繳納印花稅,那像運(yùn)輸費(fèi)也是雙方按運(yùn)輸合同申報(bào)嗎,還有代理服務(wù)費(fèi)、代理報(bào)關(guān)費(fèi),餐飲費(fèi),勞務(wù)派遣費(fèi),這些呢應(yīng)該選擇哪個(gè)稅目申報(bào)
申報(bào)印花稅 沒有合同,按照認(rèn)證的發(fā)票申報(bào),問下有3%5%6%9%13%的發(fā)票,這個(gè)可以一起申報(bào)買賣合同里嗎?
老師,請問按次申報(bào)印花稅,可以選擇某月其中一日把所有的合同一起申報(bào)嗎?這樣是和合同發(fā)生期不一致,但是不想逐個(gè)申報(bào),也沒有核定印花稅
老師,我的稅種認(rèn)定里面印花稅是營業(yè)賬簿按年申報(bào),買賣合同按季申報(bào),那我這個(gè)月沒有發(fā)生合同是不是可以不用申報(bào)?
2023年度個(gè)人所得稅綜合所得代扣填12月還是1到12的人數(shù)和
年度個(gè)稅代扣代繳是填12個(gè)月人數(shù)和嗎
2025-05-1311:23發(fā)布29次瀏覽?齊紅官方答疑老師職稱:注冊會(huì)計(jì)師2025-05-1311:25第一種是確認(rèn)收入時(shí)扣手續(xù)費(fèi),能體現(xiàn)凈額及對利潤影響,但往來款記錄不直觀。第二種先全額確認(rèn),收款時(shí)確認(rèn)費(fèi)用,可清晰反映交易全貌和往來款,但收入與費(fèi)用確認(rèn)時(shí)間有脫節(jié)??梢榔髽I(yè)關(guān)注重點(diǎn)和會(huì)計(jì)政策選擇。老師就是選擇第二種先按沒有扣除費(fèi)用手續(xù)費(fèi)確認(rèn)收入,就是收入和費(fèi)用脫節(jié),因?yàn)槎兑羝脚_(tái)收入26號(hào)以后的賬月初才到賬,所以就特別麻煩,所以我是不是可以選擇第一種,直接接其他應(yīng)收款950借財(cái)務(wù)費(fèi)用50貸主營業(yè)務(wù)收入1000這樣是不是比較好,做銀行賬的時(shí)候也可以直接按銀行實(shí)際到賬沖減
怎么更正,上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用
報(bào)個(gè)稅,顯示上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從一月屬期開始更正
老師你好,我想問下,4月份申報(bào)并繳費(fèi)了第一季度的稅費(fèi),憑證應(yīng)該做到3月還是做到4月?如果做到4月是否有影響
老師公司有個(gè)員工不愿意交社保,這種個(gè)稅報(bào)了之后怎么弄,后期查會(huì)不會(huì)讓補(bǔ)社保
應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款中的增值稅都計(jì)入入賬價(jià)值嗎
購置了財(cái)務(wù)軟件,新創(chuàng)建賬套,要錄入以前的數(shù)據(jù),公司剛開始的業(yè)務(wù)不多,現(xiàn)在業(yè)務(wù)多了些,比如客戶還有供應(yīng)商,還有涉及的明細(xì)科目,能在開始錄以前財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)之前就統(tǒng)一錄這些數(shù)據(jù)在系統(tǒng)里面,錄后面期間的憑證時(shí)直接選擇,還是說要根據(jù)時(shí)期來陸續(xù)增加?
增值稅是要每個(gè)月開展業(yè)務(wù)的時(shí)候就得記賬上還是下個(gè)月扣稅的時(shí)候記賬上?
不屬于印花稅稅目的,你不用交。
咨詢費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、租房發(fā)票 水費(fèi) 住宿費(fèi)發(fā)票
是不是所有認(rèn)證發(fā)票多要申報(bào)印花稅,現(xiàn)在多不知道什么要報(bào)什么不要報(bào)了,
你好 稅目可以參考這個(gè)
發(fā)生了這些業(yè)務(wù)就做,沒有的就不用管。
如果有的判斷不了要不要交,就直接申報(bào)可以嗎?
你好可以的 那就會(huì)多交
反正也不知道要不要交,按照認(rèn)證的全部交,也不分萬分之幾了,全部放萬分之三里填寫,這樣只有多交了。這樣操作可以嗎?
可以的,可以這么做。