同學(xué)您好,盤(pán)盈盤(pán)虧處理的,借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢,貸:原材料庫(kù)存商品借:其他應(yīng)收款,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢 ,貸:管理費(fèi)用/營(yíng)業(yè)外支出貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢
老師,我已經(jīng)建賬了,但是老板后來(lái)告訴我:應(yīng)付賬款5000有個(gè)沒(méi)入,但是庫(kù)存商品有包括這個(gè)數(shù)5000, 我該怎么做
之前高價(jià)買(mǎi)的油 低價(jià)賣(mài)了 沒(méi)有做收入 直接減得庫(kù)存商品 現(xiàn)在庫(kù)存商品還掛的那點(diǎn)差價(jià) 其實(shí)已經(jīng)沒(méi)有庫(kù)存了 現(xiàn)在該怎么調(diào)賬 把這個(gè)庫(kù)存商品余額給沖掉?
你好老師,原庫(kù)存商品做了暫估,現(xiàn)賬上有庫(kù)存商品但實(shí)際是沒(méi)有的,我應(yīng)該怎么樣調(diào)賬?
老師您好,庫(kù)管沒(méi)有告訴我,有個(gè)商品沒(méi)有了,其實(shí)庫(kù)存商品沒(méi)有了,但是我賬上有,請(qǐng)問(wèn)我該怎么做賬把庫(kù)存商品沖了
我是商貿(mào),賬上還有好多庫(kù)存商品,實(shí)際沒(méi)有了,我現(xiàn)在做啥分錄處理了呢?
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷(xiāo)的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買(mǎi)了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫(xiě)?填寫(xiě)在什么位置,分錄需要怎么寫(xiě)?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
專(zhuān)門(mén)借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開(kāi)具9%的轉(zhuǎn)供水專(zhuān)票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
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老師我這個(gè)是賬做錯(cuò)了,數(shù)量多登記了
同學(xué)您好,一般是紅字沖回錯(cuò)誤的,藍(lán)字記正確的
老師我那個(gè)數(shù)量明細(xì)賬里面還是有庫(kù)存呢,為什么呢?
數(shù)量多少反結(jié)賬反審核后直接可修不影響的