你直接確定下一步呢。
老師,這個(gè)是什么意思呢,我不是在11行已經(jīng)填數(shù)了嗎怎么還是提示提交不了
老師,您好!領(lǐng)取發(fā)票領(lǐng)不了,提示了這個(gè)!是什么意思?
老師,這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示是什么意思呢,我們只有工資,沒有職工教育經(jīng)費(fèi),它怎么提示比例不足8%
那利潤(rùn)里表的利潤(rùn)會(huì)減少。那資產(chǎn)負(fù)債表里資產(chǎn)沒有變動(dòng),那未分配利潤(rùn)怎么減少
企業(yè)工商年報(bào),出資狀況,如果前一年已經(jīng)實(shí)繳完畢,還需要填寫嗎
老師。問個(gè)問題。甲公司去P銀行簽發(fā)一張支票。購買乙公司材料。乙公司收到后又背書給丙公司。不屬于支票基本當(dāng)事人的是 A背書人丙公司 B出票人甲公司 C付款人P銀行 D收款人乙公司
公司只有法人一人,企業(yè)年報(bào)從業(yè)人數(shù)填幾人?
如果是小企業(yè)準(zhǔn)則,就是營業(yè)外支出,資產(chǎn)和負(fù)債里直接結(jié)轉(zhuǎn)了,企業(yè)準(zhǔn)則呢,信用減值和壞賬都在資產(chǎn)里,等于資產(chǎn)合計(jì)沒動(dòng),利潤(rùn)表也沒有減少
老師,我們是一般納稅人,是開的食堂,我們的供應(yīng)商開的這張普票,為什么有免稅的呢
簽發(fā)現(xiàn)金支票,是不是蓋“銀行付訖”的章還是“現(xiàn)金付訖”?
計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備,資產(chǎn)合計(jì)會(huì)不會(huì)減少。在利潤(rùn)表里資產(chǎn)損失會(huì)在哪個(gè)科目里顯示
老師,晚上好,能幫忙在庫存表的入庫數(shù)據(jù),出庫數(shù)據(jù),和庫存數(shù)據(jù),加個(gè)公式嗎?
老師,麻煩問下上游公司申請(qǐng)發(fā)票額度還需要下游公司確認(rèn)合同嗎?
點(diǎn)確定了,然后提交又跳出這個(gè)窗簾
你把你整個(gè)表格都拍出來看一下。第二張表格拍全一點(diǎn),你有些數(shù)據(jù)看不清楚,項(xiàng)目看不到,然后就是你是個(gè)體工商戶嗎?
是個(gè)體工商戶,專票開了109500普票12000
把你第三行的數(shù)據(jù)刪掉。
刪了也是一樣,原來就是沒填然后提交不了我才填的
你這里專票是填寫在第一行和第二行,你這里普票就是填寫在第十行。
第一行不是包含所有專票普票的意思嗎
我把我所有表全部刪除了,然后再重新報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)取數(shù)了,然后本期免稅是9360元,這個(gè)數(shù)怎么得的呀
這個(gè)免稅的不填寫在第一部分。
這個(gè)是自動(dòng)生成的,就是你享受的免稅部分對(duì)應(yīng)的稅額。
但提交不了呀,提示大于9000
你沒有超過45萬,為什么會(huì)提示你大于9000呢?你是核電贈(zèng)送嗎?
你是核定征收嗎?同學(xué)
是的,核定30萬。然后免稅那里自動(dòng)填了九千多提示超過9000
不是你前面那個(gè)表示增值稅,就是你的增值稅都是核定征收嗎?
不太懂是不是全是呀,我們核定一個(gè)月10萬季度是30萬
就你在你的電子稅務(wù)局里面有一個(gè)稅種核定,你看一下你增值稅是不是也是核定增收。
是的全都是核定
把你最后這一次填了增值稅的申報(bào)表主表全部的數(shù)據(jù)截圖過來看。
這些數(shù)都是系統(tǒng)自動(dòng)填的
11行300000刪除 然后根據(jù)你開具普票銷售額填寫11