同學(xué);數(shù)據(jù)體現(xiàn)在企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表里。具體位置需要同學(xué)提供下納稅申報(bào)表的截圖。 數(shù)據(jù)來源是直接費(fèi)用化的研發(fā)費(fèi)用,以及研發(fā)完工計(jì)提的攤銷。(一般是在管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用里的金額)
高新技術(shù)企業(yè)21年10月份申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)可以自行填報(bào)加急扣除的研發(fā)費(fèi)用,但是這個(gè)月填報(bào)第四季度的時(shí)候不可以填寫數(shù)據(jù)了,根據(jù)政策是不是只有去年10月份填報(bào)數(shù)據(jù),這個(gè)老師們有知道的嗎
我們企業(yè)是制造業(yè),不是高新企業(yè),也不是科技型企業(yè),現(xiàn)在申報(bào)季度企業(yè)所得稅,我們的研發(fā)費(fèi)用是可以填在這一欄里面加計(jì)扣除么?
尊敬的納稅人: 您公司在申報(bào)2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)填報(bào)了《A107041高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表》中“研發(fā)費(fèi)用”本年度欄次,但未享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠,請(qǐng)貴公司根據(jù)《財(cái)政部 國家稅務(wù)總局 科技部關(guān)于完善研究開發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除政策的通知》(財(cái)稅〔2015〕119號(hào))等判斷是否符合享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠條件,若符合請(qǐng)及時(shí)更正2021年度企業(yè)所得稅年度申報(bào)表。 收到了稅局的消息推送 因?yàn)槲夜臼歉咂螅瑘?bào)所得稅時(shí)A107041這張表是必填,我就填了研發(fā)費(fèi)用。但是我們2021年又是虧損,怎么辦呢?他這個(gè)提示是什么意思
我司是制造業(yè)。 高新技術(shù)企業(yè),政策是可以前三季度享受100%加計(jì)扣除,填寫數(shù)據(jù)是填寫在企業(yè)所得稅申報(bào)表哪里? 數(shù)據(jù)來源是公司的實(shí)際研發(fā)費(fèi)吧?
高新企業(yè),現(xiàn)在申報(bào)第三季度,企業(yè)所得稅季度申報(bào)表A類,第7行,減:加計(jì)扣除---填寫優(yōu)惠事項(xiàng)----企業(yè)開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除(其他企業(yè)按100%加計(jì)扣除),這個(gè)金額是填1-3季度的累積的總金額,還是按默認(rèn)的1-2季度累積總金額,還是填第3季度增加的金額?
老師納稅調(diào)整明細(xì)表里資產(chǎn)類調(diào)整項(xiàng)目的其他,是什么需要填到這里面呢。
老師你好,事業(yè)單位衛(wèi)生院,付保險(xiǎn)1200發(fā)票開1000多付款退回200,預(yù)算會(huì)計(jì)怎么記賬
貿(mào)易公司開傭金票經(jīng)營(yíng)范圍要有什么
您好。我的對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)個(gè)人賬戶昨天銀行說賬戶已經(jīng)解凍。怎么轉(zhuǎn)賬還是不到賬
貿(mào)易公司開居間服務(wù)費(fèi) 我的經(jīng)營(yíng)范圍要選擇什么
請(qǐng)問老師民間非營(yíng)利組織去年多做了5000流水今年要怎么沖了呢
老師,2024年出12月份的報(bào)表就是2024年一年的報(bào)表吧,可以在匯算清繳直接填寫
應(yīng)收帳款余額為零是怎么回事
小規(guī)模納稅人跨區(qū)域經(jīng)營(yíng),開了3%的專票,需要預(yù)繳增值稅嗎?
只交社保,不發(fā)工資。不申報(bào)個(gè)稅可以嗎?
這兩張表看下我填寫的位置正確不?
同學(xué);是正確的。填寫的沒問題~
好的。謝謝老師
同學(xué),加油,給個(gè)五星好評(píng)喲~