你好; 收購后你們是自己加工后來銷售的嗎? ?
老師,您好,想問一下就是我在購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品的時候不是計算抵扣1%嗎,就是我后期領(lǐng)用該原材料加工生產(chǎn)13%稅率的貨物時,那1%我在申報表中什么地方填寫,求指導(dǎo)
老師,請問一下農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票的,我們開農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票是免稅的,計算抵扣合計10 % 9% 加計抵扣1% 那我購入木片要怎么做分錄吖?票面沒有稅額的。加工銷售13%的東西
請問 我單位收購農(nóng)產(chǎn)品后 往出來13稅率的發(fā)票。那加計扣除這 怎么做分錄?報稅時候 怎么填寫報表呢?
老師,一般納稅人的向農(nóng)戶收購產(chǎn)品,怎么做開具發(fā)票進(jìn)項抵扣和做會計分錄呀,比如向農(nóng)戶收購魚產(chǎn)品50萬,怎么分錄和開具發(fā)票,麻煩老師詳細(xì)指導(dǎo)一下哈?老師,那開具收購發(fā)票是按我實(shí)際支付的50萬開具是是吧?,稅率:免稅。會計分錄:借:庫存商品~魚產(chǎn)品500000借:應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項稅額45000貸:銀行存款545000申報增值稅時,抵扣表是按收購發(fā)票開具的50填寫抵扣是吧(500000x9%=抵扣進(jìn)項稅額)老師,麻煩看一下,分錄和申報是不是這樣,對嗎?
老師,一般納稅人的向農(nóng)戶收購產(chǎn)品,怎么做開具發(fā)票進(jìn)項抵扣和做會計分錄呀,比如向農(nóng)戶收購魚產(chǎn)品50萬,怎么分錄和開具發(fā)票,麻煩老師詳細(xì)指導(dǎo)一下哈?老師,那開具收購發(fā)票是按我實(shí)際支付的50萬開具是是吧?,稅率:免稅。會計分錄:借:庫存商品~魚產(chǎn)品455000借:應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項稅額45000貸:銀行存款500000申報增值稅時,抵扣表是按收購發(fā)票開具的50填寫抵扣是吧(500000x9%=抵扣進(jìn)項稅額)老師,麻煩看一下,分錄和申報是不是這樣,對嗎?開票是不是這樣?
老師企業(yè)要注銷都需要符合哪些條件
北京工商年報,社保單位繳費(fèi)基數(shù),本期實(shí)際繳費(fèi)金額,單位累計欠繳納金額,分別怎么填呢
固定資產(chǎn)先提折舊還是先清理?
問題未解決:成交方式CIF?:=fob+海運(yùn)費(fèi)+保險費(fèi) 確認(rèn)FOB收入的處理為:借:應(yīng)收賬款 USD1155*匯率/貸:主營業(yè)務(wù)收入-出口 USD990*匯率\\貸:其他應(yīng)付款-運(yùn)保費(fèi) USD165*匯率(所以運(yùn)保費(fèi)是代收代付的,但實(shí)際工作中貨代的國際運(yùn)保費(fèi)是開給了出口公司,不是開給老外。分錄要不要改為:借:應(yīng)收賬款 USD1155/貸:主營業(yè)務(wù)收入-出口 USD1155,然后收到國際發(fā)票165直接入費(fèi)用?)
老師,您好!請問一下,銷售借錢1萬出去,然后付了油費(fèi)5000元,那出納怎樣記賬啊
請問老師,我們公司付了5000元材料款,但是收不到這個公司開的發(fā)票了,一直掛著賬么?或者有別的方法平賬
計提獎金,分錄寫什么呀
如何打印信用報告?就在信用中國上
老師,我公司今天在網(wǎng)上申請從小規(guī)模納稅人升成一般納稅人,選擇的當(dāng)月生效(6月1日生效),成功后,我發(fā)現(xiàn)待辦業(yè)務(wù)有一個待報稅信息,是小規(guī)模增值稅納稅申報,我點(diǎn)進(jìn)去看了,申報所屬期為4-6月,那我下周要開專票,怎么辦?
老師我是經(jīng)營挖機(jī)的但是挖機(jī)都是二手的 都不在我的名下 這種我的成本怎么高
有加工的 有不加工的
你好; 加工可以加計扣除10% ; 不加工的按9% ;分別去做分錄體現(xiàn)的??
開13的 都是加工后銷售的。這個有加計扣除是不?
?你好;? 是的; 加計扣除10%的 ;是的??
加計扣除的 分錄怎么做? 第二 報稅時候 填哪個表 第幾行?
你好; 比如? ??看附件資料 ;? 1%寫8A?
分錄怎么寫?
加計扣除部分 分錄怎么寫呢?
?借原材料; 進(jìn)項稅貸銀行存款; 這個進(jìn)項稅是9%部分哈; 領(lǐng)用 :借生產(chǎn)成本 ; 進(jìn)項稅 ;貸原材料; 這個地方是1%部分? ?