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貼息作為銷售折讓,銷售方開紅字信息給供應(yīng)商,供應(yīng)商那可以按紅字給銷售方開負數(shù)發(fā)票嗎

2022-10-20 16:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-10-20 16:05

你好,沒有,你這個是可以開具的。

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快賬用戶8119 追問 2022-10-20 16:07

銷售方給出開紅票的信息我們開紅票就可以了吧

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齊紅老師 解答 2022-10-20 16:07

供應(yīng)商不能開負數(shù),得對方開負數(shù)發(fā)票。

頭像
快賬用戶8119 追問 2022-10-20 16:23

銷售方的意思是給我們開過來紅字信息,我們開負數(shù)發(fā)票

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齊紅老師 解答 2022-10-20 16:24

你們來開紅字發(fā)票信息表,讓對方開紅字發(fā)票。

頭像
快賬用戶8119 追問 2022-10-20 16:26

錯了,我們就是銷售方,對方給我們開過來紅字信息,我們根據(jù)紅字信息開具紅字發(fā)票可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-20 16:27

對的? 你們開紅字發(fā)票

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你好,沒有,你這個是可以開具的。
2022-10-20
你好 不能 沒抵扣是 銷售方開信息表?
2023-03-03
購方已認證增值稅專用發(fā)票) 先由購方開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,獲取信息表編號后,把信息表編號給銷方,再由銷方開具紅字增值稅專用發(fā)票。 具體開具流程如下: 購方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊【紅字發(fā)票信息表】; 三. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 四. 選擇【購方申請】; 五. 選擇【已抵扣】;注:如果購方已做認證(有認證記錄)但沒有通過需要選擇“未抵扣”。 六. 點擊【確定】; 七. 手工輸入信息表內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值 八. 點擊右上角【打印】; 九. 點擊【不打印】; 十. 點擊【紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出】; 十一. 點擊【上傳】; 十二、稍等幾分鐘后,如果信息表編號欄中出現(xiàn)號碼,請抄寫信息表編號或打印出信息表。 銷方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發(fā)票管理】; 二. 點擊屏幕中間導(dǎo)航圖內(nèi)的【發(fā)票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發(fā)票填開】; 四. 點擊上方的【紅字】; 五. 選擇【直接開具】; 六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】; 七.輸入對應(yīng)的藍字發(fā)票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】; 八.核對發(fā)票內(nèi)容,重點注意【數(shù)量】和【金額】必須是負值; 九.最后點擊右上角【打印】,打印出發(fā)票即可。
2021-12-10
同學你好 對的 是這樣的
2023-06-19
你好,是的,是要開復(fù)數(shù)發(fā)票。
2023-12-25
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