同學你好 是這個 享受上一年度研發(fā)費用加計扣除減免稅額嗎? 比如上年度你們的研發(fā)費用金額是100萬,貴公司享受的加計扣除比例是75% 這里就填 75 萬 希望能幫助到你
雙定戶年收入120萬以下,稅負是0嗎?不交任何稅
老師,個人名下有兩個公司,現(xiàn)在需要給別的公司審廠,其中一個公司是新開的,業(yè)務(wù)不是太多,另一間公司是廠的名稱老業(yè)務(wù)都在這個廠名稱的公司里,但注冊資金少,這個財務(wù)報表可以合并在一起給別人嗎
您好老師,駕校宣傳活動送的羽絨服,抱枕是不是得計入銷售費用-廣宣費
老師,什么情況下可以使用以前年度損益調(diào)整這個科目?
高新復審,今年6月審計老師讓改24年利潤表管理費用和匯算清繳,但是我們火炬年報4月都申報完了,火炬年報讓填管理費用,所以管理費用是填的更正前的,現(xiàn)在也沒辦法更正火炬年報,除非聯(lián)系管理員,聯(lián)系管理員也不知道能不能改因為過了時間,這種情況沒人找我可以不更正火炬年報嗎
為什么報銷辦公用品科目,不是管理費–辦公費,而是開辦費
老師,2023年企業(yè)所得稅年報成本轉(zhuǎn)出后補交了企業(yè)所得稅及滯納金,怎么做賬務(wù)處理??
酒店開了專票 也開了普票,報稅的時候普票金額填的是含稅金額還是不含稅金額?
老師,請問下有一筆尾款,客戶不付,做壞賬需要提供什么資料
文文老師你好,個體戶開什么樣的票給我們
老師,是這句話,他說的是稅額,是75嗎
是的 研發(fā)加計扣除所得稅減免按照規(guī)定據(jù)實扣除的基礎(chǔ)上,按照研究開發(fā)費用的75%加計扣除;形成無形資產(chǎn)的,按照無形資產(chǎn)成本的150%攤銷。希望以上內(nèi)容能對您有所幫助
老師,現(xiàn)在不是100%嗎。我們是高企研發(fā)費用不是百分百扣除嗎。
同學你好,如果公司高企制造型企業(yè)的話,可以100%,具體看公司的性質(zhì)哈