你好,請把題目完整發(fā)一下
鴻達房地產(chǎn)開發(fā)公司為增值稅般納稅人,適用一般計稅方法,增值稅稅率9%。公司以拍賣方式取得一塊土土地的使用權(quán),按規(guī)劃可建10幢總面積為2100萬米的建筑物。其中,1樓建筑面積為2400平方米,2#樓建筑面積 為1800平方米,銷爐房、收發(fā)室等配套設(shè)施建筑面積為10平萬米。該公司原始憑證在開發(fā)過程中發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1)以銀行存款支付土地出讓金425萬元(已取得符合規(guī)定的有效憑證)、拆遷安置補償費1 000萬元。 (2) 支付地質(zhì)勘查、規(guī)劃方案、施工圖設(shè)計等前期工程費26.5萬元, 取得增值稅專用發(fā)票注明價款25萬元,增值稅稅額1.5萬元;"支付某施工企業(yè)承包的地下設(shè)施、管道等基礎(chǔ)設(shè)施費76.3萬元,取得增值稅專用發(fā)票注明價款70萬元,增值稅稅額6.3萬元。上述款項均通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。 (3) 土地開發(fā)完成后,將1#樓及鍋爐房、收發(fā)室等工程發(fā)包給市建一公司,1#樓合同價款218萬元(含增值稅),工程完工結(jié)算前,以銀行存款預(yù)付工程款150萬元。 (4)鍋爐房、收發(fā)室工程完工,結(jié)算工程價款39.676萬元,取得增值稅專用發(fā)票注明價款36.4萬元,增值稅稅額3.276萬元。 (5) 1#樓工程完工, 與市建一公司結(jié)算價款218萬元,取得增值稅專用發(fā)票注明價款200萬元,增值稅稅額18萬元,并通過銀行轉(zhuǎn)賬支付余款。 專用發(fā)票。(6)公司將1#樓一套108平方米的住房出售,收到房款現(xiàn)金32.7萬元,已開具增值稅(7)公司以預(yù)收教方式銷售1#樓一套120平方米的住房,預(yù)收房款現(xiàn)全10.9萬元,并按照3%的預(yù)征率預(yù)交增值稅。 (8)2樓工程發(fā)包路房建公司,現(xiàn)已完工,合同價款174萬元(合增值稅),取得增值程為用發(fā)要,征明價款0萬元,增值稅稅14萬元,原已預(yù)付工程款120萬元,好“工程價款結(jié)算單”審查后支付余款。業(yè)金支開 9) 2#樓完工后,簽訂合同將其整體出租給華夏公司。 。1特工公司主外的年房位162萬元開具增值就專用發(fā)案,注明價故18萬元,增值稅稅額1.62萬元。發(fā)里骨外大 (1)按華夏公司的要求對2#樓進行維修,2以銀行存款支付費用06萬元,取得增值稅普通發(fā)票。名齊科 (12)五年后2#樓的租賃合同到期,公司以每平方米2: 其出售。開具增值稅專用發(fā)票,2#樓的月折舊率為0.2%500元(含增值稅)的價格將問題
鴻達房地產(chǎn)開發(fā)公司為增值稅一般納稅人,適用一般計稅方法,增值稅稅車9%。公司以拍賣方式取得一塊土地的使用權(quán),按規(guī)劃可建10幢總面積為28100平方米的建筑物。其中,1#樓建統(tǒng)面積為2400平方米,2#樓建筑面和為1800平方米,鍋爐房、收發(fā)寶等配套設(shè)施建筑面積為100平方米。該公司原始憑證在開發(fā)過程中發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù):(以銀行存款支什土地出讓金425萬元(巴取得符合規(guī)定的有效憑證)、拆遷安量補償費1000萬元。(2)支付地質(zhì)勘查、規(guī)劃方案、施工圖設(shè)計等前期工程費26.5萬元,取得增值稅專用發(fā)票注明價款25萬元,增值稅稅額1.5萬元;支付某施工企業(yè)承包的地下設(shè)施、管道等基礎(chǔ)設(shè)施費76.3萬元,取得增值稅專用發(fā)票注明價款70萬元,增值稅稅額6.3萬元。上述款項均通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。(3)土地開發(fā)完成后,將1#樓及鍋爐房、收發(fā)室等工程發(fā)包給市建一公司,1#樓合同價款218萬元(含增值稅),工程完工結(jié)算前,以銀行存款預(yù)付工程款150萬元。(4)鍋爐房、收發(fā)室工程完工,結(jié)算工程價款39.676萬元,取得增值稅專用發(fā)票注明價款36.4萬元,增值稅稅額3.276
達房地產(chǎn)開發(fā)公司為增值稅一般納稅人,適用一般計稅方法,增值稅稅率9%。公司以拍賣方式取得一塊土地的使用權(quán),按規(guī)劃可建10幢總面積為28100平方米的建筑物。其中,1#樓建筑面積為2400平方米,2#樓建筑面積為1800平方米,鍋爐房、收發(fā)室等配套設(shè)施建筑面積為100平方米。該公司在開發(fā)過程中發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)以銀行存款支付土地出讓金425萬元(已取得符合規(guī)定的有效憑證)、拆遷安司補償費1000萬元。(2)支付地質(zhì)勘查、規(guī)劃方案、施工圖設(shè)計等前期工程費26.5萬元,取得增值稅專用發(fā)票注明價款25萬元,增值稅稅額1.5萬元;支付某施工企業(yè)承包的地下設(shè)施、管道等基礎(chǔ)設(shè)施費76.3萬元,取得增值稅專用發(fā)票注明價款70萬元,增值稅稅額6.3萬元。上述項均通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。(3)土地開發(fā)完成后,將1#樓及鍋爐房、收發(fā)室等工程發(fā)包給市建一公司,1#樓合同價款218萬元(含增值稅),工程完工結(jié)算前,以銀行存款預(yù)付工程款150萬元。(4)鍋爐房、收發(fā)室工程完工,結(jié)算工程價款39.676萬元,取得增值稅專用發(fā)票注明價款36.4萬元,增值稅稅額3.276萬元。(5)1#樓工程
達房地產(chǎn)開發(fā)公司為增值稅一般納稅人,適用一般計稅方法,增值稅稅率9%。公司以拍賣方式取得一塊土地的使用權(quán),按規(guī)劃可建10幢總面積為28100平方米的建筑物。其中,1#樓建筑面積為2400平方米,2#樓建筑面積為1800平方米,鍋爐房、收發(fā)室等配套設(shè)施建筑面積為100平方米。該公司在開發(fā)過程中發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)以銀行存款支付土地出讓金425萬元(已取得符合規(guī)定的有效憑證)、拆遷安司補償費1000萬元。(2)支付地質(zhì)勘查、規(guī)劃方案、施工圖設(shè)計等前期工程費26.5萬元,取得增值稅專用發(fā)票注明價款25萬元,增值稅稅額1.5萬元;支付某施工企業(yè)承包的地下設(shè)施、管道等基礎(chǔ)設(shè)施費76.3萬元,取得增值稅專用發(fā)票注明價款70萬元,增值稅稅額6.3萬元。上述項均通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。(3)土地開發(fā)完成后,將1#樓及鍋爐房、收發(fā)室等工程發(fā)包給市建一公司,1#樓合同價款218萬元(含增值稅),工程完工結(jié)算前,以銀行存款預(yù)付工程款150萬元。(4)鍋爐房、收發(fā)室工程完工,結(jié)算工程價款39.676萬元,取得增值稅專用發(fā)票注明價款36.4萬元,增值稅稅額3.276萬元。(5)1#樓工程
房地產(chǎn)開發(fā)公司為增值稅一般納稅人,適用一般計稅方法,增值稅稅率9%。公司以拍賣方式取得一塊土地的使用權(quán),按規(guī)劃可建10幢總面積為28100平方米的建筑物。其中,1#樓建筑面積為2400平方米,2#樓建筑面積為1800平方米,鍋爐房、收發(fā)室等配套設(shè)施建筑面積為100平方米。該公司在開發(fā)過程中發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù):(1)以銀行存款支付土地出讓金425萬元(已取得符合規(guī)定的有效憑證)、拆遷安司補償費1000萬元。(2)支付地質(zhì)勘查、規(guī)劃方案、施工圖設(shè)計等前期工程費26.5萬元,取得增值稅專用發(fā)票注明價款25萬元,增值稅稅額1.5萬元;支付某施工企業(yè)承包的地下設(shè)施、管道等基礎(chǔ)設(shè)施費76.3萬元,取得增值稅專用發(fā)票注明價款70萬元,增值稅稅額6.3萬元。上述項均通過銀行轉(zhuǎn)賬支付。(3)土地開發(fā)完成后,將1#樓及鍋爐房、收發(fā)室等工程發(fā)包給市建一公司,1#樓合同價款218萬元(含增值稅),工程完工結(jié)算前,以銀行存款預(yù)付工程款150萬元。(4)鍋爐房、收發(fā)室工程完工,結(jié)算工程價款39.676萬元,取得增值稅專用發(fā)票注明價款36.4萬元,增值稅稅額3.276萬元。(5
老師好,購買方名稱有限公司后面加了(個人),納稅識別號沒錯,需要重開嗎?
老師,如果10月5號申報個稅,是申報九月的應(yīng)發(fā)金額嗎?
老師您好!請問招聘產(chǎn)生的攤位費怎么賬務(wù)處理
賬套沖管理費用是代借方紅字還是?
老師我的固定資產(chǎn)車倆折舊只提了半年,現(xiàn)在改公司要注銷,需要處理此車,需要第三方評估不
賣石膏板進價56元,賣含運費單價開票多少合適。 膠合板件2.9含運費單價開多少合適?
廠家開了一張268414的返利負數(shù)發(fā)票 后期廠家按照這個金額退錢 請問怎么做賬
老師好,我司是一般納稅人,主營業(yè)務(wù)有苗木培育、種植、銷售,生態(tài)修復(fù)工程,園林綠化工程等,我想問購入復(fù)合肥用于苗木培育的,請問復(fù)合肥的進項是否可以抵扣園林綠化工程類的銷項
老師好,我公司給另一家公司投資了一筆錢,我賬務(wù)是長期股權(quán)投資科目做的賬,但現(xiàn)在我投資的公司要注銷,我這邊怎么做賬啊
您好,老師,請教一下,出口銷售貿(mào)易方式進料加工的時候報關(guān)金額按照正常的單價申報的,后面由于貨物等原因,客戶等到過兩三個月來扣款,請問這個扣款如何處理?報關(guān)上需要調(diào)整嗎?免抵退上如何處理?謝謝