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請(qǐng)問,建筑勞務(wù)公司,9月開票了100萬(wàn),只到賬了80萬(wàn),9月沒有發(fā)工資,那做賬可以暫估工資嗎,借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--民工工資 100 貸 應(yīng)付賬款--暫估款 100 嗎

2022-10-20 10:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-20 10:37

可以的,可以這么做。

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快賬用戶5970 追問 2022-10-20 10:39

10月發(fā)了72萬(wàn)工資,10月做賬才計(jì)提工資,沖銷暫估嘛

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齊紅老師 解答 2022-10-20 10:40

對(duì)的,是的,是這么做的。

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快賬用戶5970 追問 2022-10-20 10:46

我們是小規(guī)模,開的專票,本月是不是要把應(yīng)交稅額-銷項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)在 應(yīng)交稅額-未交增值稅,然后計(jì)提附加稅

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齊紅老師 解答 2022-10-20 10:48

不需要的,借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅,然后需要交稅,借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅貸銀行存款。

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快賬用戶5970 追問 2022-10-20 10:52

就是不需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,要計(jì)提附加稅的嘛

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齊紅老師 解答 2022-10-20 10:53

對(duì)的,是的,是這么做的。

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快賬用戶5970 追問 2022-10-20 11:10

小規(guī)模納稅人季報(bào),金稅盤上報(bào)稅額是10.04,但是電子稅務(wù)局里面稅額是10.08,多了0.04,這樣還是可以申報(bào)嗎,多出來(lái)的稅款,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-20 11:11

是的,可以這么做的。

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快賬用戶5970 追問 2022-10-20 11:13

計(jì)提附加稅,借方是稅金及附加嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-20 11:14

對(duì)的,是的,是這么做的。

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可以的,可以這么做。
2022-10-20
借:應(yīng)付賬款-暫估 100 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商80 ? ? ?利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)20
2025-05-07
可以的,可以這么做。
2024-01-10
你好!你的問題是什么?
2022-04-22
6月暫估40萬(wàn) 9月份暫估了10萬(wàn),12月份暫估了35萬(wàn), 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款-暫估款, 收到是2019年發(fā)生成本嗎,那就做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -30 貸應(yīng)付賬款 暫估款 -30 之后重新做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款,這個(gè)暫估回來(lái)是6月的發(fā)生成本嗎,那還有10萬(wàn)后續(xù)還會(huì)回來(lái)吧,是真實(shí)發(fā)生10萬(wàn)吧,那掛著,幾時(shí)回來(lái)再調(diào)整
2020-02-18
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