可以的,可以這么做。
建筑公司,2019年6月份暫估了40萬(wàn),之前做暫估:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款-暫估款,9月份暫估了10萬(wàn),12月份暫估了35萬(wàn),2020年1月份收到發(fā)票30萬(wàn),剩下發(fā)票沒到,怎么做賬,能幫忙寫下分錄嗎?
老師,勞務(wù)公司預(yù)付農(nóng)民工工資時(shí),工資資料還未收齊。發(fā)放時(shí),可以先借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款 再暫估,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款一暫估勞務(wù)費(fèi) 工資資料齊全,做好工資表 借應(yīng)付賬款一暫估勞務(wù)費(fèi):,貸應(yīng)付職薪酬 請(qǐng)問是這樣做嗎?
老師好,請(qǐng)問我3月份暫估了100萬(wàn)的成本,分錄為: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 1000000 貸:應(yīng)付賬款-勞務(wù) 1000000 4月收到50萬(wàn)的成本票,以下處理方式哪種最佳 1)紅沖前暫估的50萬(wàn) 借:應(yīng)付賬款-勞務(wù) 500000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 500000 借:工程施工-工費(fèi)500000 貸:應(yīng)付賬款-A公司 500000 月末確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 500000 貸:工程施工-工費(fèi)500000 2)4月初全部紅沖3月暫估的100萬(wàn),然后根據(jù)收回的發(fā)票正常入賬,4月月末若成本還是不夠再次暫估入賬 借:應(yīng)付賬款-勞務(wù) 1000000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 1000000 借:工程施工-工費(fèi)500000 貸:應(yīng)付賬款-A公司 500000 月末確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 500000 貸:工程施工-工費(fèi)500000 3)直接從暫估的應(yīng)付賬款-勞務(wù)中沖減,直到?jīng)_減完 借:應(yīng)付賬款-勞務(wù) 500000 貸:應(yīng)付賬款-A公司500000
請(qǐng)問,建筑勞務(wù)公司,9月開票了100萬(wàn),只到賬了80萬(wàn),9月沒有發(fā)工資,那做賬可以暫估工資嗎,借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--民工工資 100 貸 應(yīng)付賬款--暫估款 100 嗎
建筑企業(yè)1月暫估成本60萬(wàn)并已結(jié)轉(zhuǎn),5月回來(lái)不含稅票只有55萬(wàn),以后不回來(lái)票了。分錄為1、借:工程施工-暫估60 貸:應(yīng)付賬款-暫估60 2、借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本60 貸:工程施工_暫估60 3、借:工程施工-暫估-60 貸:應(yīng)付賬款-暫估-60 4、借:工程施工-材料55 貸:應(yīng)付賬款55 5、借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-5 貸工程施工-暫估-5,這樣對(duì)嗎?
私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)老板用的車加油費(fèi)如何做賬
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購(gòu)買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退。可以這樣做嗎?
老師,實(shí)體價(jià)值為什么23年的現(xiàn)金流量還要乘1+4%?23年就進(jìn)去穩(wěn)定期了呀
娛樂場(chǎng)所“包廂費(fèi)”發(fā)票可以入帳嗎
老師,用一個(gè)企業(yè)辦生產(chǎn)性企業(yè),要什么資料資質(zhì),去哪個(gè)部門辦理,打什么電話問呢,1
有一件綠化公司 給我們開的苗木 他開的九點(diǎn)專票 這個(gè)對(duì)嗎
老板在注銷公司,還欠兩個(gè)月的工資沒有發(fā)放,已經(jīng)找老板溝通并沒有說(shuō)什么時(shí)候發(fā)工資,有什么方式方法采取什么措施能拿回工資呀,業(yè)務(wù)部、出納、行政工資都發(fā)了,就財(cái)務(wù)不發(fā)
給財(cái)務(wù)公司付的代理記賬費(fèi)用怎么做賬呢
老師,法定節(jié)假日給3倍工資。是額外三倍的意思嗎?還是包含當(dāng)天
麻煩找下劉艷紅老師,謝謝
10月發(fā)了72萬(wàn)工資,10月做賬才計(jì)提工資,沖銷暫估嘛
對(duì)的,是的,是這么做的。
我們是小規(guī)模,開的專票,本月是不是要把應(yīng)交稅額-銷項(xiàng)稅額 轉(zhuǎn)在 應(yīng)交稅額-未交增值稅,然后計(jì)提附加稅
不需要的,借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅,然后需要交稅,借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅貸銀行存款。
就是不需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,要計(jì)提附加稅的嘛
對(duì)的,是的,是這么做的。
小規(guī)模納稅人季報(bào),金稅盤上報(bào)稅額是10.04,但是電子稅務(wù)局里面稅額是10.08,多了0.04,這樣還是可以申報(bào)嗎,多出來(lái)的稅款,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎
是的,可以這么做的。
計(jì)提附加稅,借方是稅金及附加嗎
對(duì)的,是的,是這么做的。