你好,這里是得重新采集一下信息。
稅費(fèi)種認(rèn)定信息里面有核定購(gòu)銷合同印花稅和財(cái)產(chǎn)租賃合同印花稅,按次申報(bào),如果沒有符合要申報(bào)的印花稅,要零申報(bào)嗎?還是直接不用報(bào)?
申報(bào)財(cái)產(chǎn)和行為稅種申報(bào)印花稅,購(gòu)銷合同,稅源采集中有個(gè)應(yīng)稅憑證名稱填什么?填印花稅還是填購(gòu)銷合同?稅目中沒有購(gòu)銷合同,只有買賣合同,和購(gòu)銷合同是一個(gè)意思嗎?
@郭老師,印花稅以前申報(bào)是購(gòu)銷合同,現(xiàn)在沒有購(gòu)銷,只有買賣那征收品目選擇買賣合同嗎
iso企業(yè)資質(zhì)認(rèn)證是技術(shù)服務(wù)合同嗎?然后技術(shù)服務(wù)合同,租賃合同,銷售合同,采購(gòu)合同對(duì)應(yīng)的印花稅稅目是什么,現(xiàn)在做印花稅核定需要區(qū)分
稅種只認(rèn)定租賃合同印花稅,現(xiàn)在要交購(gòu)銷合同的印花稅,在稅源采集,在稅目欄直接選賣買合同可以嗎?
老師,公司2024年被稽查,然后在2025年3月補(bǔ)繳了2021年的增值稅,補(bǔ)交了2021年和2020年所得稅。所得稅是因?yàn)橛行﹦趧?wù)費(fèi)多列了,有些汽油費(fèi)和餐費(fèi)多列了,說公司沒有車輛不能入汽油費(fèi),餐費(fèi)要入到招待費(fèi)不能入差旅費(fèi),這樣所得稅都補(bǔ)交了,還要倒回去調(diào)2020和2021年的這些費(fèi)用嗎?
老師金碟軟件有試算平衡表嗎
商貿(mào)公司,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,
注銷前有19萬(wàn)預(yù)付款收不回來發(fā)票,有啥后果
老師,我計(jì)賬憑證是A4紙大小,銀行回單應(yīng)該如何粘貼,銀行回單一般是一張A4紙三張或兩張回單的
請(qǐng)教老師,我去年這筆分錄多做了,也就是說流水里已經(jīng)付了工資,我又做了一筆支付工資,這個(gè)怎么調(diào)整?
想問一下,怎么操作在電子稅務(wù)局先補(bǔ)交以前年份的印花稅,然后稅局再退回來給企業(yè)。
假設(shè)3月初的匯率7.1,3月收到美元0.1未結(jié)匯,3月末匯率7.2,我用3月最后一個(gè)工作日的匯率進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)收賬款美元戶0.01,在財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌損益0.01。 下月我收到一筆美元,并且結(jié)匯,結(jié)匯時(shí)把上月美元0.1起結(jié)匯,這種情況下,我的會(huì)計(jì)分錄與金額該怎樣填寫
沒有實(shí)際業(yè)務(wù),找進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來公戶付款過賬,然后對(duì)方扣除稅點(diǎn)返回個(gè)人賬戶,怎樣做會(huì)計(jì)處理
請(qǐng)問老師電子稅務(wù)局查詢以前年度增值稅電子普通發(fā)票,沒有查詢到是不是就是收到的假發(fā)票
什么意思
就是你得重新選擇一下這個(gè)買賣合同才可以。
我的意思是是需要在讓稅務(wù)局專管員稅種認(rèn)訂?
對(duì)呀,肯定是需要專管員認(rèn)定一下。
直接選不就可以了嗎
你可以看一下,如果能夠選的話就可以。
能夠直接選的
那你直接選上申報(bào)就行。
老師,只要簽定合同,合同雙方都要交納印花稅嗎?
對(duì),這個(gè)是雙方都需要繳納的。
做了一個(gè)計(jì)提表,要把合同復(fù)印件附在后面嗎?
復(fù)印件不需要附在后面。
哪有什么依據(jù)呢
這個(gè)你也可以附后面查的時(shí)候好查
10月1日簽定的合同需要在第四季度交納?
不一定,看你們印花稅申報(bào)期限和方式
老師,哪些合同不需要交納印花稅?
這里面涉及的都需要交。