借,銀行存款200 貸,實(shí)收資本-小李200 借,其他應(yīng)收款A(yù)公司 貸,銀行存款
老師,我想問(wèn)一下,我公司一個(gè)一級(jí)資質(zhì)是從別的公司買來(lái)的,花了200萬(wàn),當(dāng)時(shí)錢是直接以私人名義打到對(duì)方私人賬戶,對(duì)方給我們寫了一個(gè)收據(jù)。公司有3個(gè)股東,現(xiàn)在他們想把這筆錢做成實(shí)收資本,有什么好的操作?
我們公司收入往來(lái),一直也都沒(méi)有合同,就是寫個(gè)小訂單,再錄入電腦里,其他的就沒(méi)有了,這種情況下,我們公司客戶是個(gè)人從我們公司拿卷子,賣給學(xué)校,學(xué)校把我們開(kāi)票資料給教育局,由教育局打款到我們公賬上,我們?cè)诎彦X從對(duì)私返還給客戶,這種情況下我們屬于私開(kāi)發(fā)票,我們有什么措施來(lái)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)呢
老師我們老板名下有一家銷售公司,一家物流公司,我剛來(lái)做內(nèi)賬,以前他兩家公司的賬記在一起,沒(méi)有分開(kāi),我現(xiàn)在想分開(kāi),我就先做的銷售公司,銷售公司開(kāi)給物流公司,然后物流公司有包牌賣給客戶,客戶直接將款項(xiàng)打到銷售公司賬上,所以就多出了那一堆明細(xì)的錢,我從銷售公司將這筆錢轉(zhuǎn)到物流公司,怎樣提現(xiàn)這堆明細(xì),如何寫分錄呢?謝謝,我現(xiàn)在把銷售公司代收的5萬(wàn)轉(zhuǎn)到物流公司,怎樣把這堆明細(xì)提現(xiàn)出來(lái)呢?,這種操作合規(guī)嗎,如果不合規(guī)怎么調(diào)整呢?
老師我們老板名下有一家銷售公司,一家物流公司,我剛來(lái)做內(nèi)賬,以前他兩家公司的賬記在一起,沒(méi)有分開(kāi),我現(xiàn)在想分開(kāi),我就先做的銷售公司,銷售公司開(kāi)給物流公司,然后物流公司有包牌賣給客戶,客戶直接將款項(xiàng)打到銷售公司賬上,所以就多出了那一堆明細(xì)的錢,我從銷售公司將這筆錢轉(zhuǎn)到物流公司,怎樣提現(xiàn)這堆明細(xì),如何寫分錄呢?謝謝,我現(xiàn)在把銷售公司代收的5萬(wàn)轉(zhuǎn)到物流公司,怎樣把這堆明細(xì)提現(xiàn)出來(lái)呢?,這種操作合規(guī)嗎,如果不合規(guī)怎么調(diào)整呢?
我們公司跟小離借錢借了200萬(wàn),小李直接私人卡打到我公司對(duì)公賬戶分錄怎么寫,小李讓我們把200萬(wàn)直接還到他的公司A公司,他是法人,我們就直接對(duì)公轉(zhuǎn)到A公司的對(duì)公,分錄怎么寫,把分錄明細(xì)都寫上老師。
出口退稅在什么時(shí)間內(nèi)辦理
郭老師,那天我提問(wèn)的,分公司那邊的稅務(wù)要求分公司做分子機(jī)構(gòu)備案,結(jié)果我們這邊還沒(méi)做過(guò)什么總機(jī)構(gòu)添加,讓我們備案總結(jié)構(gòu),然后分公司那天添加成分子機(jī)構(gòu), 您那時(shí)說(shuō),這個(gè)就是所得稅合并申報(bào) 異地成立的分公司,獨(dú)立核算的,不合并不要填寫,是什么意思?那是需要做嗎?
第三題怎么解,思路是什么
老師,您好,圖中的收取租金時(shí)間改動(dòng)成:第一筆租金2020年1-12月是在2019年9月就收取了120萬(wàn),第二筆租金120萬(wàn)是在2021年1月收取,第三筆租金120萬(wàn)在2022年1月收取。借:銀行存款1200000 貸:預(yù)收賬款1100917.43 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)99082.57。 確認(rèn)19年收入的時(shí)候是借:預(yù)收賬款還是用應(yīng)收帳款
老師 公司內(nèi)賬跟外賬能同時(shí)用同一個(gè)財(cái)務(wù)軟件嗎
銀行付款和微信付款的蓋章怎么做賬?就是說(shuō)費(fèi)用報(bào)銷單上蓋了一個(gè)銀行付款和微信付款
寶坻區(qū)模擬考試所有中學(xué)人數(shù)和學(xué)校排名
個(gè)體工商戶沒(méi)開(kāi)通稅務(wù),開(kāi)貨車運(yùn)輸收運(yùn)費(fèi),對(duì)方付款后,這個(gè)發(fā)票該怎么開(kāi)給對(duì)方?去稅務(wù)局代開(kāi)嗎?
客戶1采購(gòu)我們產(chǎn)品付了全款,客戶2欠我們貨款用貨抵貨款,客戶2直接代我們發(fā)料給1,這樣有沒(méi)有問(wèn)題
老師,你看一下完稅憑證,扣增值稅2984.41,扣城市維護(hù)建設(shè)稅費(fèi)74.61,扣地方教育費(fèi)附加29.84,扣教育費(fèi)附加44.76,共扣稅款3133.62,公司這個(gè)月就這幾種稅。跟資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)700.2有什么關(guān)系?還是說(shuō)在賬公司申報(bào)錯(cuò)了?
小李不是我公司的法人,是幫法人墊付的
實(shí)收資本后面不是只能寫法人的名字?
實(shí)收資本是法人的名字
其他應(yīng)收款A(yù)公司我后期怎么消掉?
就一直掛著嗎?
后面歸還 如果不歸還,消不了