你好 要填寫的 按利潤表填寫的??
你好,老師,我們是的新單位,2020年沒有發(fā)生業(yè)務(wù),但是期間有投資收益,利潤表最終有利潤,這個(gè)是要交企業(yè)所得稅嗎?
老師,小微企業(yè),季度申報(bào)企業(yè)所得稅申報(bào)表,填寫利潤了,申報(bào)截止期錢,必須交企業(yè)所得稅?還是季度有利潤,申報(bào)上了,可以在年度的時(shí)候交?
老師,我報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,我們沒有營業(yè)成本,沒有營業(yè)收入,我直接填利潤總額那個(gè)數(shù)嗎?但是申報(bào)的時(shí)候會(huì)校驗(yàn),可以這樣申報(bào)嗎
老師你好,申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)利潤可以不填嗎?現(xiàn)在有利潤但是我們工期還沒結(jié)束,還有工資支出的。
企業(yè)未經(jīng)營,但是有人工工資支出,季度申報(bào)時(shí),所得稅額都是按0填寫的 ,利潤表可不可以按都按0填寫。還是利潤表填負(fù)數(shù) 然后把所得稅 按負(fù)數(shù)填報(bào)了?
關(guān)于復(fù)利現(xiàn)值,折現(xiàn)折的是本金? 債券現(xiàn)值=到期本金用市場利率折現(xiàn)額+用票面利率核算的未來現(xiàn)金流(票面每期利息),這樣對(duì)嗎?
老師,個(gè)體工商戶一般納稅人(2025年1月份申請的)之前是小規(guī)模核定的,2024年10月開業(yè)購買設(shè)備沒有開發(fā)票,也沒有入賬,真正生產(chǎn)是2024年12月份,是2025年7年份開了一張普通發(fā)票,如何做賬務(wù)處理?
老師國際貨代的發(fā)票有什么開具要求嗎
老師對(duì)方開給我的發(fā)票是641.8元,但是實(shí)際我只要付他630,那我應(yīng)該是按多少做賬?。?/p>
老師,一般納稅人的餐飲公司怎么繳納增值稅呢?怎么抵扣呢?
財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告收費(fèi)多少
社會(huì)組織年檢,財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告
裝電工程包工,包料,材料很多,十來頁,發(fā)票怎么開合適
研發(fā)費(fèi)用輔助賬怎么做
原來是會(huì)計(jì)公司代賬,用的億企贏,現(xiàn)在拿過來自己做,準(zhǔn)備用用友,這個(gè)賬需要怎么建,和對(duì)方都要什么資料
那這個(gè)季度不想預(yù)交所得稅這么辦?開出的發(fā)票就要算收入,但是我們工期還沒結(jié)束,還有工資支出的。
工資你可以先暫估一下填寫上。
這么暫估?分錄怎么做
借。借成本費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬
次月在沖銷?
你好 有正確數(shù)時(shí)再?zèng)_?
分錄怎么做呢?麻煩老師給我說一下
借成本費(fèi)用負(fù)數(shù),貸應(yīng)付職工薪酬付出。然后再按實(shí)際的數(shù)據(jù)做上。還是這筆分錄
老師你幫我看看7月老板外地預(yù)交的所得,我現(xiàn)在做分錄應(yīng)該怎么做?
這樣做是不是沒對(duì)
個(gè)人所得稅是不通過所得稅費(fèi)用核算的。企業(yè)所得稅通過所得稅費(fèi)用核算是對(duì)的。
老師那還怎么做呢?
個(gè)人所得記應(yīng)交稅費(fèi) 個(gè)人所得稅科目的??
好的,謝謝老師
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決, 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?
計(jì)提是這樣計(jì)提嗎?
借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)所得稅 借應(yīng)付工資,貸應(yīng)交稅費(fèi),個(gè)稅? 這是計(jì)提??
這個(gè)不是工資薪金那個(gè)個(gè)稅,這個(gè)是老板外地項(xiàng)目預(yù)交的所得稅,季度申報(bào)企業(yè)所得稅表上就會(huì)顯示預(yù)交的總金額。
你好? 企業(yè)承擔(dān)個(gè)人的個(gè)稅了 ?那就記在福利費(fèi)? ??
正常建筑異地預(yù)交稅款這樣處理的 因?yàn)榻ㄖI(yè)外出經(jīng)營預(yù)交個(gè)人所得稅,預(yù)交了就這樣做分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅,貸;銀行存款 然后根據(jù)工資表的個(gè)人所得稅做計(jì)提分錄 借;應(yīng)付職工薪酬,貸;應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅 然后根據(jù)工資表做計(jì)提工資,發(fā)放工資分錄 這樣應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅就沒有余額了