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怎么根據(jù)利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表錄期初

2022-10-19 13:54
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-19 13:57

你好,這個(gè)沒有辦法錄入的,不準(zhǔn)確。

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你好,這個(gè)沒有辦法錄入的,不準(zhǔn)確。
2022-10-19
同學(xué)你好,要看利潤表的凈利潤數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的期末數(shù)和期初數(shù)。
2022-11-06
同學(xué),你好 沒有數(shù)據(jù),期初錄入0
2023-01-04
這個(gè)出不了,這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表是有的是匯總出來的,這個(gè)你要根據(jù)這個(gè)取數(shù)這個(gè)不準(zhǔn)的,有沒有實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量?啥都沒有只有表嗎?
2020-09-29
一般都是根據(jù)科目余額表編制財(cái)務(wù)報(bào)表的,看來你是有特殊需要了。 一:找到年初的資產(chǎn)負(fù)債表,就是去年年末的資產(chǎn)負(fù)債表,建個(gè)excel文件,把年初的所有科目及金額都填進(jìn)去。 二:把年末的金額也填進(jìn)去。 三:年末減去年初的金額就是本年增加或減少的金額了。 四:根據(jù)本年增加或減少的金額編制借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額,使得不同科目的本年發(fā)生額的差額與年末與年初的差額一致。 五:注意年末資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤是根據(jù)利潤表和年初未分配利潤計(jì)算出來的。確定了年末的未分配利潤數(shù)字后就可以編利潤表的科目余額了。但要注意收入費(fèi)用類的利潤表科目余額都為零的,只有發(fā)生額。
2021-09-07
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