?你好1; 電子稅務(wù)局 - 我要辦稅- 證明開具里面? ?

問題一,一般納稅人報(bào)完稅,下載完稅證明,這個(gè)完稅證明是申報(bào)表嗎?還是單獨(dú)的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問題二,對于8月進(jìn)項(xiàng)之前5月已經(jīng)認(rèn)證了,8月又做了一遍進(jìn)項(xiàng),9月賬務(wù)怎么處理 問題三,銷項(xiàng)票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項(xiàng)稅額,這個(gè)9月如何調(diào)整 問題四,供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個(gè)我報(bào)8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)紅字發(fā)票我沒見到,這個(gè)紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時(shí)候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報(bào)的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整??? 上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細(xì)點(diǎn)的會(huì)計(jì)科目啊非常感謝
1.資料:鑫新公司為一般納稅人,材料按實(shí)際成本計(jì)價(jià)核算。該公司2014年6月發(fā)生以下業(yè)務(wù)。1)5日從本地購入A材料一批,增值稅專用發(fā)票注明的材料價(jià)款為60000元,增值稅稅額為10200元,材料已驗(yàn)收入庫,發(fā)票賬單等結(jié)算憑證已收到,貨款已通過銀行支付。2)8日從外地采購B材料一批,發(fā)票賬單等結(jié)算憑證已到,增值稅專用發(fā)票注明的材料價(jià)款為120000元,增值稅稅額為20400。貨款已支付,材料尚未到達(dá)3)13日,上述B材料已經(jīng)運(yùn)達(dá),并驗(yàn)收入庫。4)17日收到購買C材料的結(jié)算憑證并支付貨款38000和增值稅稅額6460元。5)19日從外地購進(jìn)D材料一批,價(jià)款75000元,增值稅稅額為12750元,運(yùn)輸費(fèi)1000元(取得增值稅專用發(fā)票,增值稅稅率為11%),簽發(fā)一張2個(gè)月不帶息的商業(yè)承兌匯票87750元,結(jié)算原材料價(jià)款和運(yùn)輸費(fèi),材料尚未驗(yàn)收入庫。6)20日據(jù)合同規(guī)定,向光明公司預(yù)付甲材料款45000元。7)23日第6題中的甲材料已運(yùn)到并驗(yàn)收入庫,收到發(fā)票賬單等結(jié)算憑證,材料價(jià)款90000元,增值稅稅額為15300元,補(bǔ)付余款60300元。8)25日自制材料完工驗(yàn)收
某工業(yè)企業(yè)(增值稅一般納稅人)2020年5月發(fā)生如下購銷業(yè)務(wù):(1)購進(jìn)生產(chǎn)原料一批,已驗(yàn)收入庫,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款和稅款分別為23萬元和3.68萬元,另支付運(yùn)費(fèi)(取得增值稅專用發(fā)票)3萬元;(2)購進(jìn)鋼材20噸,已驗(yàn)收入庫,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款和稅款分別為8萬元和1.28萬元;(3)直接向農(nóng)民收購用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的收購發(fā)票上注明的價(jià)款為44萬元;(4)銷售產(chǎn)品一批,貨已發(fā)出并已辦妥銀行托收手續(xù),但貨款未到,向購買方開具的專用發(fā)票上注明不含稅銷售額42萬元;(5)銷售產(chǎn)品一批,開具普通發(fā)票,取得含稅銷售額33.9萬元;(6)期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅額0.8萬元(即上個(gè)月未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額,可在本月繼續(xù)抵扣)。已知:企業(yè)取得的發(fā)票均符合規(guī)定,并已在當(dāng)月認(rèn)證;銷售貨物適用的增值稅稅率為13%;交通運(yùn)輸服務(wù)適用的增值稅稅率為9%;購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品的扣除率為9%,結(jié)果保留兩位小數(shù)?!疽蟆坑?jì)算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額和期末留抵進(jìn)項(xiàng)稅額
江蘇電子稅務(wù)局網(wǎng)上如何下載完稅證明匯總?和繳款信息查詢稅款入庫結(jié)果>開具稅收完稅證明查詢中已入庫的?
F公司為增值稅一般納稅人,適用增值稅稅率為13%,運(yùn)費(fèi)按9%計(jì)算增值稅,存貨按計(jì)劃成本核算。材料入庫同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)差異。期初:原材料甲材料賬面余額28000(含暫估價(jià)20000元,數(shù)量2000千克),材料采購甲材料期初余額3000元(300千克)。計(jì)劃單位成本10元,期初材料成本差異百分之1。1.沖銷上月末甲材料暫估入賬。2.公司上月已付款的甲材料300千克如數(shù)收到,已驗(yàn)收入庫。3.上月末以暫估價(jià)入庫甲材料的發(fā)票賬單到達(dá),貨款18000元,增值稅2340元,對方代墊運(yùn)輸費(fèi)1000元,增值稅90元,全部款項(xiàng)開出一張電子銀行承兌匯票支付,期限為10個(gè)月。4.從外地購入甲材料6000千克,增信稅專用發(fā)票注明的材料價(jià)款為57000元,增值稅稅額7410元,運(yùn)輸費(fèi)2000元,增值稅180元,公司已用外埠存款支付,材料尚未驗(yàn)收入庫。5.進(jìn)口甲材料】000千克,關(guān)稅完稅價(jià)格12000元,關(guān)稅稅率20%,適用的增值稅率為13%,貨款用信用證支付,稅款用銀行存款支付。材料尚未驗(yàn)收入庫。6.從外地購入的甲材料驗(yàn)收入庫時(shí)發(fā)現(xiàn)短缺40千克,經(jīng)查明為自然損耗,公司按實(shí)收數(shù)量驗(yàn)收入庫。編制會(huì)計(jì)分錄。
老師,我們單位是同一法人的另一個(gè)公司,總公司是一般納稅人,分公司是小規(guī)模納稅人,我們小規(guī)模納稅人的增值稅總公司把我們的收入和總公司的收入?yún)R總一起交稅了,我們我們分公司做賬的時(shí)候賣出去貨的時(shí)候是不是不用——借:應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交增值稅;直接借:應(yīng)收賬款貸庫存商品就行呀
九月份我們銷售公司使用過的車 辦事人員不注意開了兩張126000元的二手車交易發(fā)票,10月份沖紅了其中的一張,我這會(huì)申報(bào)時(shí)有提示,怎么填呢,我填的應(yīng)該是對的。
公司注冊的地址(辦公地址)和充電樁安裝位置不一樣,會(huì)不會(huì)涉及違規(guī),經(jīng)營地址不符不合規(guī)。
交納投資款的印花稅是印花稅中的那個(gè)項(xiàng)目
老師,你好,昨天公司員工出差,開了自己的車,開的是公司的抬頭,這個(gè)公司應(yīng)該不能用吧
一般納稅人生產(chǎn)模具時(shí)產(chǎn)生的廢銅料,個(gè)人找一般納稅人收購,一般納稅人開普票給個(gè)人,開票的名稱是廢銅料、廢銅塊;個(gè)人收到這張稅率為13%的普票,對個(gè)人有什么影響呢?會(huì)增加他要繳納的個(gè)人所得稅嗎?
老師,電子稅務(wù)系統(tǒng)怎樣完整的導(dǎo)出年度企業(yè)所得稅報(bào)表,我點(diǎn)進(jìn)去,只能一頁一頁的導(dǎo)
民辦非企業(yè) 從事的全是盈利活動(dòng) 可以用一般企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則記賬嗎
如果2025年將25年的柜子全部出口退稅了,但是到26年4月收匯還有部分沒收回來,請問這部分沒收回來的款項(xiàng),會(huì)引起什么后果?
個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng),填寫專項(xiàng)扣除時(shí)提示不同配偶信息的婚姻存續(xù)時(shí)間不能有交叉,怎么解決?寫的具體一點(diǎn)吧老師


到您說的那一步是知道的,問的是之后查詢開具稅收完稅證明–查詢出來,如何下載完稅證明匯總
和繳款信息查詢稅款入庫結(jié)果>開具稅收完稅證明查詢中已入庫的?兩個(gè)問題,您回復(fù)的不是我問的
?你好;? ? ? ? ?你 打開完稅證明 界面有下載或者打印的;? ? ? ?開具稅收完稅證明查詢中已入庫的?