你圖片說的是買的時候釋放成本,你這個分錄是銷售的時候。
老師為什么在安裝固定資產(chǎn)領用產(chǎn)品時,交的稅是記應交稅費應交消費稅而不是稅金及附加,而在存貨里,也是產(chǎn)品出售的分錄是借:稅金及附加,貸應交稅費—應交消費稅,都是對于消費稅而言最終的出售,為什么一個記應交稅費應交消費稅一個記稅金及附加呢?
老師,銷售白酒計算消費稅時 借:稅金及附加 貸:應交稅費-應交消費稅 收到白酒押金時計算消費稅 借:其他應付款 貸:應交稅費-應交消費稅 ,白酒押金的消費稅是不是不用計入稅金及附加呀?
老師,我們的車船稅交重了,整個的分錄是,計提,借稅金及附加代應交稅費,交稅時借應交稅費代銀存,還有個多交的稅,借應交稅費代銀存,收到退回的車船稅,借銀存貸應交稅費,沖銷多交的車船稅,借應交稅費,貸稅金及附加,轉利潤,借本年利潤貸稅金及附加,結轉紅沖的,借稅金及附加貸本年利潤,這樣對嗎?
消費稅是價內(nèi)稅,但是銷售的時候分錄是: 借:稅金及附加 貸:應交稅費-應交消費稅,怎么理解消費稅計入產(chǎn)品成本了?
老師,計提稅金及附加時是:借稅金及附加 貸應交稅費-應交城建稅,然后月底將稅金及附加轉入本年利潤,在繳納稅費時再借應交稅費-應交城建稅 貸銀存 是嗎
社區(qū)要求申報本單位員工工資統(tǒng)計表,2025年2月申報2024年度全年的員工工資,當時按實際工資月份進行申報,2025年3月又通知,2025年按季度申報,2025年3月申報2025年1月至3月員工工資,但本單位的情況是2025年3月工資4月發(fā)放,當時向社區(qū)反映能否將原2024年1-12月數(shù)據(jù)調(diào)成按實際發(fā)放月份申報2023年12月至2024年11月數(shù)據(jù),這樣后續(xù)都方便申報,但社區(qū)不同意修正數(shù)據(jù),要本單位2025年3月按估算金額上報數(shù)據(jù),現(xiàn)存在估算金額比實際發(fā)放金額少2萬元?,F(xiàn)在6月需按要求申報第二季度數(shù)據(jù),如將2萬元調(diào)入第二季度申報存在不符合申報工資總額不超過30%的要求,系統(tǒng)不讓申報。請問如何解決?2025年1-3月存在部分員工績效工資未申報的情況,如何解決?
企業(yè)24年有一筆業(yè)務沒有確認收入,因為業(yè)務沒有把發(fā)票給到代理記賬,這個怎么處理?
PhotoshopCS3考試未交素材和新建文件夾會為0分嗎
老師好,小企業(yè)會計準則,2024年匯算清繳產(chǎn)生的所得稅費用可以在本年利潤表中填列嗎?
個體私轉公也可以嗎?開個人發(fā)票,貨款
老師,稅法契稅章節(jié)中例題里面:買房拆料是什么意思呢?同時翻建新房這個契稅該怎么繳納呢
老師,單位給交工傷和社保會計分錄怎么寫?
老師 我從屠宰場買活的豬,這樣開進來的是免稅的發(fā)票,我再把豬轉手再賣給屠宰場,我能開免稅發(fā)票嗎?
老師,我們是一家餐飲公司,主要是賣奶茶的,購入各種材料,然后制作出來奶茶銷售,也有賣原材料,請問從原材料變成奶茶算是加工嗎,這個過程配比較復雜,賬務處理不會處理
老師您好 銀行網(wǎng)銀證書手續(xù)費 分錄 應該記在財務費用嗎? 謝謝