你好,這個需要計算個稅的
請教一下老師,有股東要退出,未分配利潤為正數(shù),會讓股東交個稅么?實收資本沒有交齊,也得補齊么?謝謝!
你好老師,公司股東為自然人,沒有實收資本,有未分配利潤,現(xiàn)在要轉讓股權,個稅就有點高,能不能股東繳納交一部分實收資本,這樣轉讓的時候個稅是否會少交。
請問老師,自然人股東沒有實交股本,但公司賬上未分配利潤盈利數(shù)很大,現(xiàn)在股東撤資需要對未分配利潤收取分紅么
老師,公司有個股東轉讓股權,公司報表未分配利潤為零,實收資本220萬,個稅怎么交?印花稅怎么交?
老師,公司賬上實收資本沒出齊,賬上有利潤的話,可以直接轉成實收資本嗎,還是要先分紅給股東,交20%的個人所得稅,股東才能再轉進來作為實收資本啊
老師,我問下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團報表只有財務信息審計才需要組成部分重要性么,
請問社會保險費申報明細表可從哪里導出(有顯示單位繳費金額和個人繳費金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設備購買入新公司帳務,可以進行抵扣+攤銷 無證的不動產(chǎn)+設備租賃入新公司 可以進行費用攤銷 這樣分開會不會少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會少納稅?請老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進存貨時部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動動平均法計算結轉了銷售成本,所得稅匯算時如何調增?是要扣除20萬重新計算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調增嗎?
所得稅匯算清繳時提示營業(yè)收入跟增值稅報表不一致。這個該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財務會計本年盈余-醫(yī)療盈余年末結轉到哪個科目
24年12月工資忘記計提,我在2025年1月直接補計提到管理費用里了,這樣賬務處理有沒有風險
增發(fā)新股為什么不是風險對沖,而是風險轉移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
謝謝 是按照百分之多少收呢? 如果是負數(shù)是不是就不需要交個稅了
按照可以分得的20%計算個稅,虧損一般不用繳。