你好,學員,這個不需要的

老師,離職補償金需要繳納個稅么?
老師,離職補償金需要通過應付職工薪酬核算嗎?需要申報個稅嗎
老師 員工當月離職補償金需要繳納個稅嗎?
老師,勞務報酬和離職補償金要繳納殘保金嗎?
老師,勞務報酬和離職補償金需要繳納殘保金嗎?
老師,今年的政府補助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個體工商戶經(jīng)營所得個稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費沒有分攤計入成本嗎?
老師您好,餐飲業(yè)個體工商戶沒有票怎么報稅,
10、商品流通企業(yè)會計中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是(A、進貨原價B、價款加上運雜費)。C、價款加上運費D、購進商品支付的所有款項
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機床與B公司的專利技術交換,該交換不具有商業(yè)實質,分錄該如何做
老師,請問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結轉成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
老師,我們是外貿企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價收,甚至會多收運費,出口報關單是按Fob出口,會計做賬也是按fob確認收入,代收的運費貨代會開一部分運輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價,20元是運輸費,10元剩余也就給我們了。這10元要報收入嗎?會計把這20元做成了銷售費用,感覺不對,出口報關單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結轉成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
各位老師大家好,我是從別人手里才接過的賬務,我從2022年已經(jīng)開始補賬了,銀行流水顯示是還貸款,我不知道怎么入賬呢,請老師們指點一下,謝謝
離職補償金也不需要繳納嗎?
離職補償金也不需要繳納嗎? 是的
老師,報殘保金的工資應該是按照申報個人所得稅上的數(shù)據(jù)為基數(shù),還是按照賬面上的數(shù)據(jù)為基數(shù)?因為這部分的勞務報酬做賬的時候記入到了工資里,沒票但這部分到了匯算清繳要做納稅調整的
按照賬面上的數(shù)據(jù)為基數(shù)
那勞務報酬和記入工資做了納稅調整,繳納殘保金也要把這部分包含進去?
不是應該暗中申報個人所得稅上面的信息為主嗎?那如果這樣的話勞務報酬記入工資這個科目里不是不正確的嗎?
那勞務報酬和記入工資做了納稅調整,繳納殘保金也要把這部分包含進去? 其實實務中直接按照工資的
老師,您的意思是勞務報酬在賬面上記入了工資,納稅調整也做了,照樣是要繳納殘保金的?
不管申報個人所得稅是怎么申報的
老師,您的意思是勞務報酬在賬面上記入了工資,納稅調整也做了,照樣是要繳納殘保金的? 是的,兩種方式都可以的
不管申報個人所得稅是怎么申報的 是的,學員
申報個人所得稅按照勞務報酬申報,這部分做賬記入了工資,也做納稅調整了,如果不管個人所得稅怎么申報,也要繳納殘保金,那以后意思是這部分不能記入工資,記入勞務費的話這樣是正確的,也不用繳納殘保金,是這個意思嗎?
申報個人所得稅按照勞務報酬申報,這部分做賬記入了工資,也做納稅調整了,如果不管個人所得稅怎么申報,也要繳納殘保金,那以后意思是這部分不能記入工資,記入勞務費的話這樣是正確的,也不用繳納殘保金,是這個意思嗎? 是的
為什么這部分按照勞務報酬申報,記入工資里,做納稅調整了也要繳納殘保金呢?但她不是簽的勞動合同啊
為什么這部分按照勞務報酬申報,記入工資里,做納稅調整了也要繳納殘保金呢?但她不是簽的勞動合同 這個勞務報酬一般是兼職的
嗯嗯對,她一個星期來三天,打掃衛(wèi)生的,我不太理解為什么這部分按照勞務報酬申報,記入工資里,做納稅調整了也要繳納殘保金呢?
這種調整出來即可得
調整什么?
聰工資里面調整除開
從賬面上調工資的話匯算清繳不是也要變動嗎?
這個不一定要跟匯算清繳一直的