你好? 借:在建工程 158000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 20540 貸:銀行存款 178540 借:在建工程?6800%2B600=7400 貸:銀行存款 7400 借:固定資產(chǎn)165400 貸在建工程165400
1-甲公司購入一臺需安裝的設(shè)備專票價款10萬,稅額13000元,銀行存款支付 2-銀行存款支付運費500元31存款支付安裝費2000元 3-設(shè)備安裝完畢交付使用 怎么做會計分錄
企業(yè)購入一臺需要安裝的設(shè)備,立即交付安裝,該設(shè)備價款30000元,稅額3900元,運雜費600元,以銀行存款支付,安裝過程中分配安裝人員工資1300元,另以銀行存款支付其他安裝費用1500元,該設(shè)備已安裝完畢交付使用
(6)購入需安裝設(shè)備臺,價款158000元,增值稅額20540元,用銀行存款支付價稅款。另用現(xiàn)金支付運費600元,用銀行存款支付安裝費6800元。該設(shè)備安裝完工,交付生產(chǎn)車間使用。
(6)購入需安裝設(shè)備臺,價款158000元,增值稅額20540元,用銀行存款支付價稅款。另用現(xiàn)金支付運費600元,用銀行存款支付安裝費6800元。該設(shè)備安裝完工,交付生產(chǎn)車間使用。設(shè)置會計分錄
設(shè)置會計分錄:購入需安裝設(shè)備臺,價款158000元,增值稅額20540元,用銀行存款支付價稅款。另用現(xiàn)金支付運費600元,用銀行存款支付安裝費6800元。該設(shè)備安裝完工,交付生產(chǎn)車間使用。
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對