您好,是用數(shù)據(jù)透視表的功能做出來的。選中所有數(shù)據(jù),然后選擇插入-數(shù)據(jù)透視表,然后根據(jù)提示一步一步的選擇你所需要的格式即可。
老師你好圖一,表格下面的紅字是不是寫錯了 圖二,這兩個數(shù)據(jù)怎么得來的 圖三,從這個開票統(tǒng)計表里面的幾個數(shù) 怎么算也得不出上面的兩個數(shù)據(jù)呀
老師你好圖一,表格下面的紅字是不是寫錯了 圖二,這兩個數(shù)據(jù)怎么得來的 圖三,從這個開票統(tǒng)計表里面的幾個數(shù) 怎么算也得不出上面的兩個數(shù)據(jù)呀 下面的紅字是已知條件嗎
老師 麻煩問一下 社平工資出來以后我們領(lǐng)導(dǎo)讓我把后兩個月的社保在這個月做工資表的時候扣了 之前是按照300扣的 這個應(yīng)該怎么做啊 個人繳費基數(shù)是282.2
老師 麻煩問一下 社平工資出來以后我們領(lǐng)導(dǎo)讓我把后兩個月的社保在這個月做工資表的時候扣了 之前是按照300扣的 這個應(yīng)該怎么做啊 個人繳費基數(shù)是282.2
老師,如果這個表格做成個柱形圖,能形象的反應(yīng)各個點在不同的年份,不同的月份,該怎么操作呢?麻煩指導(dǎo)一下
請問貨物運輸電子收款憑證可以當(dāng)發(fā)票使用嗎?
老師,我公司收到100萬,實收資本90萬 管理費用10萬 收到款時我都記入了實收資本 借:銀行存款100 貸:實收資本100 計算應(yīng)付管理費時:借:其他應(yīng)收款 10 貸:其他應(yīng)付款款-管理費 然后其他應(yīng)收款沖了實收資本 借:實收資本 貸:其他應(yīng)收款 付管理費時 借:管理費用 10 貸:銀行存款 10 結(jié)果其他應(yīng)付款有余額了,沒辦法沖了,已經(jīng)付了,不欠管理費了,您看我哪個環(huán)節(jié)錯了。
外地施工涉稅事項管理流程,怎么預(yù)繳稅金
老師,我現(xiàn)在把采購墊付的貨款也過一遍賬,不直接做報銷,和采購是用應(yīng)付賬款對吧,我用的其他應(yīng)付賬款了
進(jìn)口增值稅發(fā)生時和繳納的會計分錄怎么做?期末會有余額嗎?怎么結(jié)轉(zhuǎn)
老師我現(xiàn)在遇到一個問題是,我6月底要出一批貨,現(xiàn)在公司名稱變更了法人變更了,營業(yè)執(zhí)照剛辦出,我用老的電子口岸卡可以嗎?
1-3月的成本發(fā)票,但是成本夠了,有部分我沒入賬,把它入到4月可以嗎
進(jìn)項稅額是127.96,那么發(fā)票金額是多少呢
注冊有限責(zé)任公司是由個人+公司組成,這個跟有限責(zé)任公司是由幾個個人組成的,有什么差異
老師養(yǎng)殖戶共用一塊電表,電業(yè)局開給一個養(yǎng)殖戶發(fā)票,這個養(yǎng)殖戶再開給另幾家,這個養(yǎng)殖戶收到的電業(yè)局的進(jìn)項需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎