您好,這個(gè)是屬于固定資產(chǎn)的了
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)我們企業(yè)的新辦公樓,開具的費(fèi)用發(fā)票是辦公區(qū)改造、一樓水電暖改造、一樓營(yíng)業(yè)大廳裝修,這樣的發(fā)票怎么做賬?可以入固定資產(chǎn)嗎?現(xiàn)金流應(yīng)該是什么?
:請(qǐng)教:用于中間試驗(yàn)和產(chǎn)品試制的模具、工藝裝備開發(fā)及制造費(fèi),不構(gòu)成固定資產(chǎn)的樣品、樣機(jī)及一般測(cè)試手段購(gòu)置費(fèi),試制產(chǎn)品的檢驗(yàn)費(fèi)是屬于研發(fā)費(fèi)用直接費(fèi)用,這個(gè)階段是屬于研究階段還是開發(fā)階段?企業(yè)研發(fā)軟件產(chǎn)品硬件、軟件、機(jī)械部分設(shè)計(jì)好后進(jìn)入中間試驗(yàn)和產(chǎn)品試制階段,經(jīng)過(guò)打樣、小批量生產(chǎn),經(jīng)測(cè)試、完善設(shè)計(jì)后進(jìn)行正式投產(chǎn),到批量生產(chǎn)。怎么分是研發(fā)活動(dòng)研究階還是開發(fā)階段?
請(qǐng)教老師:高新生產(chǎn)企業(yè),開模費(fèi)一套模具4萬(wàn)多,總共開了8套,請(qǐng)問(wèn)這筆錢該怎樣入賬?入固定資產(chǎn)還是制造費(fèi)用呢?
老師,我們是生產(chǎn)制造銷售企業(yè),請(qǐng)問(wèn)購(gòu)買的用于生產(chǎn)車間的五金機(jī)電材料,入賬該計(jì)入什么科目?還有最后一筆物流提模具清洗劑費(fèi)用42元,后面附了兩張這種小單子,我沒(méi)看懂,這種提貨費(fèi)用,是物流產(chǎn)生的快遞費(fèi)嗎?還是?
老師,公司向外面工廠定制產(chǎn)品,原材料什么的都是工廠提供,但需要開具模具才能生產(chǎn)定制產(chǎn)品,這個(gè)模具的費(fèi)用需要我們公司出,金額也比較大,要三十幾萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)模具費(fèi)該計(jì)入哪個(gè)科目比較好,固定資產(chǎn)?還是直接記主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
老師,如果別人代開發(fā)票過(guò)來(lái)我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺(jué)哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫?
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,我們是一般納稅人,開的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn),12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬(wàn)多,填報(bào)了32萬(wàn)的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒(méi)有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
老師金額小的可以直接入制造費(fèi)用嗎?
可以,沒(méi)問(wèn)題的這個(gè)