你好,這個是銷售方開紅字發(fā)票信息表。
購買方已抵扣發(fā)票,要求我們銷售方紅沖,是購買方申請紅字信息表還是銷售方申請
銷售方開的專票,需要紅沖,購買方已抵扣。紅字發(fā)票信息表,是銷售方申請還是購買方申請
購買方抵扣了的電子發(fā)票,紅字信息表銷售方還是購買方申請,負(fù)數(shù)發(fā)票哪方開?
跨月發(fā)票購買方?jīng)]有抵扣,是銷售方申請紅字信息表還是購買方?
跨購買方已抵扣專用發(fā)票跨年退貨,銷售方能申請紅字信息表?還是購買方申請紅字信息表,銷售方怎么做賬?
老師,如何在電子稅務(wù)局查詢上期(5月份)已經(jīng)用了的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
辛苦圖片這個老師說下謝謝
老師,我們是開的京東店鋪,老板直接把京東賬戶的錢充值押金和推廣,怎么做賬?。楷F(xiàn)在推廣發(fā)票也開給我們了?
怎樣重置個稅申報(bào)密碼
種植公司種了藍(lán)莓、草莓、獼猴桃等果樹,在籌建期購買了打印機(jī),廚房用品,那打印機(jī),廚房用品的費(fèi)用怎么算到它們各自的成本中呢
老師,129題難道不是按實(shí)際收取的交消費(fèi)稅嗎?他題目中說的是總的銷售額是51.48萬元,那以舊換新實(shí)際收取的只有3.51啊,難道消費(fèi)稅不是用51.48-8.19=43.29,然后在43.29+3.51為依據(jù)來計(jì)算嗎?有點(diǎn)不懂
老師好,我想問一下,準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除的,現(xiàn)在是調(diào)增還是調(diào)減,將來是調(diào)增還是調(diào)減,不清楚怎么理解
兼職人員依托我單位申報(bào)泰山產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才(平臺類),申報(bào)單位承諾提供1000萬經(jīng)費(fèi),這個經(jīng)費(fèi)要簽合同書時要做詳細(xì)預(yù)算嗎?
老師好,研發(fā)費(fèi)用資本化怎么做賬?整個過程中賬務(wù)處理
出租車公司的發(fā)票怎么申請,怎么報(bào)稅跟普通公司一樣嗎
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我們開出的發(fā)票,如果對方?jīng)]告訴我們有沒有抵扣,那我們這邊開信息信息表的時候,系統(tǒng)會提示嗎?比如果提示該發(fā)票已抵扣啥的
對的開票的時候你自己選擇的
額,不是問這個,是問銷售方開紅字信息表的時候,如果填了一張已經(jīng)被抵扣的發(fā)票上去,系統(tǒng)會不會提示該張發(fā)票已抵扣不可紅沖之類的
這個一般都會給你提示了。