你好收入=開票金額+未開票金額,成本一般小于收入
在《增值稅納稅申報表》中,將《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》“應(yīng)稅行為(3%征收率)計稅銷售額計算”第8欄“不含稅銷售額”填入第1行“(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列;將代開的增值稅專用發(fā)票開具的金額填報申報表第2行“稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列;將自開和代開的增值稅普通發(fā)票開具的金額填報申報表第3行“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列。中,稅務(wù)局網(wǎng)站不是要求第一行金額要大于等于第二行加第三行金額嗎
三、某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,產(chǎn)品適用增值稅稅率均為13%,2021年4月的有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:1、銷售甲產(chǎn)品,開具增值稅專用發(fā)票,銷售額100萬元;因甲產(chǎn)品比較緊俏,故收取提前提貨費5.65萬元;2、銷售乙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,收入56.5萬元;銷售丙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,金額60萬元,丙產(chǎn)品是免稅產(chǎn)品。3、將試制的一批新產(chǎn)品分給職工個人,成本價20萬元,該產(chǎn)品無同類產(chǎn)品價格,成本利潤率為10%;4、購進辦公樓一棟,開具增值稅專用發(fā)票,金額200萬元,進項稅額18萬元;5、本期購進上述產(chǎn)品所用材料開具增值稅專用發(fā)票,已經(jīng)認證,金額120萬元,進項稅額15.6萬元,發(fā)生運費1萬元,開具增值稅專用發(fā)票,進項稅額0.09萬元。計算該企業(yè)2021年4月應(yīng)納的增值稅。
三、某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,產(chǎn)品適用增值稅稅率均為13%,2021年4月的有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:1、銷售甲產(chǎn)品,開具增值稅專用發(fā)票,銷售額100萬元;因甲產(chǎn)品比較緊俏,故收取提前提貨費5.65萬元;2、銷售乙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,收入56.5萬元;銷售丙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,金額60萬元,丙產(chǎn)品是免稅產(chǎn)品。3、將試制的一批新產(chǎn)品分給職工個人,成本價20萬元,該產(chǎn)品無同類產(chǎn)品價格,成本利潤率為10%;4、購進辦公樓一棟,開具增值稅專用發(fā)票,金額200萬元,進項稅額18萬元;5、本期購進上述產(chǎn)品所用材料開具增值稅專用發(fā)票,已經(jīng)認證,金額120萬元,進項稅額15.6萬元,發(fā)生運費1萬元,開具增值稅專用發(fā)票,進項稅額0.09萬元。計算該企業(yè)2021年4月應(yīng)納的增值稅。
三、某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,產(chǎn)品適用增值稅稅率均為13%,2021年4月的有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:1、銷售甲產(chǎn)品,開具增值稅專用發(fā)票,銷售額100萬元;因甲產(chǎn)品比較緊俏,故收取提前提貨費5.65萬元;2、銷售乙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,收入56.5萬元;銷售丙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,金額60萬元,丙產(chǎn)品是免稅產(chǎn)品。3、將試制的一批新產(chǎn)品分給職工個人,成本價20萬元,該產(chǎn)品無同類產(chǎn)品價格,成本利潤率為10%;4、購進辦公樓一棟,開具增值稅專用發(fā)票,金額200萬元,進項稅額18萬元;5、本期購進上述產(chǎn)品所用材料開具增值稅專用發(fā)票,已經(jīng)認證,金額120萬元,進項稅額15.6萬元,發(fā)生運費1萬元,開具增值稅專用發(fā)票,進項稅額0.09萬元。計算該企業(yè)2021年4月應(yīng)納的增值稅。
企業(yè)的收入總額應(yīng)該等于增值稅發(fā)票開具金額嗎?為什么成本費用和增值稅售票金額應(yīng)該相差不大?收入總額,發(fā)票開具金額,成本費用這三者有什么關(guān)系嗎?
集團付所有子公司人員工作服20萬,如何做賬?
穿墻套袖稅收編碼橡塑保溫管的稅收編碼
可以看看每個月月末計提利息會計分錄,了解怎么計算利息調(diào)整
現(xiàn)在有3個機會讓我選, 一個是在日本做六休一。一天實際工作8小時。給老板開車。到手一個月35萬日幣, 另一個是我朋友介紹我回來累積工作經(jīng)驗,底薪3000+提成,也是做六休一,但是有公積金和補充公積金。就是房屋租賃。 最后就是現(xiàn)在這個老板。但是是回國內(nèi)的公司干活,每月5000稅前,社保應(yīng)該能正常交,公積金啥的沒?;局芤坏街芪?,偶爾出差去日本。 是你你會怎么選 麻煩會的老師詳細解答一下 宋生老師,樸老師,家權(quán)老師,暖暖老師,小菲老師 咔咔老師 都不要接手
代扣代繳所得稅為什么不是25 %,不是有機構(gòu)有聯(lián)系嗎
老師你好,咨詢下個體工商戶核定征收的,開票每個月也沒有超過45000,但超3W情況下,是需要交什么稅,還有我1季度總共開票就幾千塊錢怎么個人所得稅就扣稅486呢,到底我怎樣才能規(guī)避每個月不交稅呢?
小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人之前小規(guī)模沒有到報稅期的稅怎么申報
A公司投資B公司120萬,印花稅150元,不是重大影響,小企業(yè)會計準(zhǔn)則,請問分錄分錄
通訊費如何能做到管理費用。通訊費不是福利費
請問下收到股東以外的投資,怎樣做會計分錄