借應(yīng)收賬款113500 貸主營業(yè)務(wù)收入100000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅13000 銀行存款500
思考題 甲公司和乙公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2019年10月1日,甲公司向乙公司銷售一批商品, 按價目表上標(biāo)明的價格計(jì)算,其不含增值稅額的售價總額為1000萬元。為鼓勵乙公司及早付清貨款,甲公司規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為: 2/10, 1/20,n/30,計(jì)算現(xiàn)金折扣時不考慮增值稅。要求: (1)編制甲公司銷售商品的會計(jì)分錄; (2)編制甲公司10月9日收到該筆銷售的價款的會計(jì)分錄; (3)編制甲公司10月15日收到該筆銷售的價款的會計(jì)分錄; (4)編制甲公司10月25日收到該筆銷售的價款的會計(jì)分錄。 2. 2019年5月1日,甲公司向乙公司銷售一-批商品,開出的增值稅專用發(fā)票上注明的銷售價款為100萬元,增值稅稅額為17萬元。該批商品成本為80萬元;商品已經(jīng)發(fā)出,款項(xiàng)已經(jīng)收到。協(xié)議約定,甲公司應(yīng)于9月30日將所售商品購回,回購價為110萬元(不含增值稅額)。 要求:編制甲公司售后回購的會計(jì)分錄
1.甲公司委托乙公司代銷一批商品,商品協(xié)議價為200 000元,增值稅為26 000元,成本為150 000.元。乙公司取得代銷商品后,無論是否賣出、是否獲利,均與甲公司無關(guān)。乙公司將該批商品按230 000元的價格售出,收取增值稅29 900元,并按協(xié)議價給甲公司開來代銷清單。 要求:分別編制甲公司和乙公司的有關(guān)會計(jì)分錄。 2.甲公司委托乙公司代銷一批商品,商品售價40000元,增值稅5 200元,成本30 000元,乙公司按商品售價(不含稅)的8%收取手續(xù)費(fèi)。乙公司將商品售出,并給甲公司開來代銷清單。 要求:分別編制甲公司和乙公司的有關(guān)會計(jì)分錄。 3.甲公司于2019年5月1日與乙公司簽訂協(xié)議,向乙公司銷售- -批商品,商品實(shí)際成本為500000元,增值稅專用發(fā)票上注明的售價為600000元,增值稅為78 000元。協(xié)議規(guī)定,甲公司應(yīng)于2019年10月1日將所售商晶回購,回購價為620000(不含增值稅稅額)。甲公司商品已發(fā)運(yùn),貨款已收到。 要求:編制甲公司的有關(guān)會計(jì)分錄。
13、2021年8月1日,甲公司向乙公司銷售商品一批,開出的增值稅專用發(fā)票上注明售價為100萬元,增值稅稅額為13萬元,商品成本為80萬元。該批商品已經(jīng)發(fā)出,甲公司以銀行存款代墊運(yùn)雜費(fèi)10萬元。假定不考慮其他因素,則甲公司應(yīng)確認(rèn)的銷售商品收入的金額為( )萬元。老師增值稅稅額13萬應(yīng)該算商品收入么?
1.甲公司向乙公司銷售商品一批,取得增值稅專用發(fā)票上注明的價款為200000元,增值稅稅率為13%,款項(xiàng)尚未收到。甲公司應(yīng)編制會計(jì)分錄。2.甲公司收到乙公司交來的銀行承兌匯票一張,面值139000元,用以償還其前欠價款。甲公司應(yīng)編制會計(jì)分錄.3.甲企業(yè)2019年12月10日銷售一批商品,增值稅發(fā)票上注明的價款為10000元,增值稅稅率為13%,墊付運(yùn)費(fèi)1000元,增值稅600元,編制會計(jì)分錄。
(4.甲公司采用托收承付結(jié)算方式向乙公司銷售商品一批,貨款30000增值稅額51000,以銀行存款代墊運(yùn)雜費(fèi)6000元,已辦理托收手續(xù)。甲公司應(yīng)編制如下會計(jì)分錄:
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