你好 可以扣除的, 不是阿,你這個都是要真實的經濟業(yè)務的
老師請問建筑業(yè)一般納稅人取得勞務分包普票,異地預繳稅款時可以差額扣除嗎?
公司因生產經營發(fā)生的業(yè)務招待費,取得專票進項稅額不能抵扣,可以在企業(yè)所得稅稅前按照一定比例稅前扣除,那如果取得普票可以在稅前按照業(yè)務招待費稅前扣除比列扣除嗎?
請問老師,無論是從一般納稅人還是小規(guī)模納稅人取得的農產品,普票都是不能計算扣除的對吧?只有專票才可以?
無形資產攤銷未取得發(fā)票可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎 ?不能稅前扣除,所得稅匯算清繳在哪里調增
一般納稅人取得普票匯算清繳可以扣除嗎?是不是業(yè)務真實只要取得普票都可以稅前扣除?
自用的房地產指的是什么 是固定資產還是投資性房地產
?老師請問一下,養(yǎng)老機構收到政府補貼的會計分錄怎么做?
老師好:6月底開發(fā)票,7月因發(fā)現(xiàn)有誤,沖紅,7月與電孑稅務開票核對交6月稅,已交稅了!問一下7月沖紅的發(fā)票8月增值稅申報怎么處理呢?
老師,只買社保,不做工資,每個月繳納社保的時候,要需要計提嗎
老師我們公司給這個保險轉了3051.9,但是對方只開了2751.94的發(fā)票,其中有300是屬于對方代收的車船稅。我們公司應該怎么做賬?轉了3051.9是對公轉的?
老師,請問一下公戶發(fā)放工資,老板也可以領工資的吧?公戶轉給老板
甲公司系增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2023年12月1日,甲公司以賒銷方式向乙公司銷售一批成本為 75萬元的商品。開出的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為 80 萬元,增值稅稅額為 10.4萬元,滿足銷售商品收入確認條件,合同約定乙公司有權在三個月內退貨。2023年12月31日,甲公司尚未收到上述款項。根據以往經驗估計退貨率為12%。會計分錄怎么做
對方扣了我們一千,說是罰款,這個錢已開票不打給我們了,我該怎么記賬呢,做什么科目。
問EXW報關10000,報關單上雜費:500元(客戶自己承擔的,出口發(fā)票備注怎寫?
法人有2臺車租給公司,一臺2025.1~12月 每月租金800, 一臺2025.4-12月 每月租金500,問一直沒開票,現(xiàn)在補開票,怎么開?可以省稅?
是真實的,
那么是可以稅前扣除的