你好 (1)借:在途物資? 1200 應交稅費-應交增值稅-進項稅額? 135.2 貸:銀行存款 1175.2 商品進銷差價? 160 (2) 借:在途物資? 12389.38 應交稅費-應交增值稅-進項稅額? 1300 貸:銀行存款? 11300 商品進銷差價? 2389.38 (3)借:庫存商品? 1486.73 應交稅費-應交增值稅-進項稅額? 152.88 貸:應付賬款? 1328.88 商品進銷差價? 310.73 (4)借:應付賬款? 1328.88 主營業(yè)務成本? 58 貸:銀行存款? 1386.88 (5)借:在途物資? 1725.66 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 156 貸:銀行存款? 1356 商品進銷差價525.66
購入商品抵扣進項發(fā)票做了紅沖開了負數(shù)發(fā)票,進項稅額怎么做會計分錄,用進項稅抵扣了轉(zhuǎn)出的稅額,本月不用交增值稅得情況下,進項稅額轉(zhuǎn)出怎么結轉(zhuǎn)出來
今天實操課沒有課嗎?
老師,這是第一季度的財務報表,營收確認收不回,轉(zhuǎn)壞賬,確認營業(yè)外支出,這樣進行注銷,還有不交稅款嗎,怎么測算稅款金額
企業(yè)所得稅匯算清繳公司全年沒有盈利用做納稅調(diào)整嗎
老師好,余額表的進項稅借方余額是代表留底稅吧
作廢跨年發(fā)票又重新開具分錄怎么寫
小規(guī)模建筑公司清包工,可以開出1%勞務費發(fā)票嗎
甲、乙同一個老板兩個獨立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項結清。我是乙公司內(nèi)賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎么做
建筑服務開票了,還需要預交增值稅嗎
老師,我們公司目前還在建設。生產(chǎn)單晶硅棒,我們屬于制造業(yè)了。我目前干會計。我估計就是總賬會計了。。我怎么確認后面我們需不需要找一個成本會計了?