已經(jīng)申報(bào)了,只有申報(bào)了你才能看得到。
老師,我問下,有兩個(gè)月忘報(bào)稅了 可以補(bǔ)報(bào)嗎?在系統(tǒng)上 都是0申報(bào)的
老師,現(xiàn)在申報(bào)個(gè)稅,社保,公積金,都可以在一個(gè)系統(tǒng)上申報(bào)嗎?不太明白
老師,個(gè)稅作廢后,可以在系統(tǒng)上重新申報(bào)嗎
老師好,5月申報(bào)個(gè)稅是0申報(bào)的,現(xiàn)在想把5月0申報(bào) 改成有數(shù)據(jù)的,是不是直接在個(gè)稅系統(tǒng)上作廢申報(bào),在系統(tǒng)上重新申報(bào)5月有數(shù)據(jù)的就可以了。
老師,個(gè)稅有112.8未申報(bào),在個(gè)稅系統(tǒng)上可以申報(bào)?
電商企業(yè),所得稅匯算清繳要調(diào)增,因?yàn)槠脚_(tái)達(dá)人傭金都沒有發(fā)票,怎么處理?
郭老師,老師,您好,我現(xiàn)在累計(jì)利潤是316萬,之前年度虧損是721萬,目前盈利300萬彌補(bǔ)之前的虧損后不用交企業(yè)所得稅,但是會(huì)影響我小微企業(yè)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)嗎?截止到6月底的利潤316萬,這個(gè)數(shù)據(jù)會(huì)對(duì)企業(yè)其他地方還有哪些影響呢?老師
老師,你好。請問減半征收的城建稅、教育費(fèi)附加計(jì)入營業(yè)收入嗎?
老師,我這個(gè)月開完的銷售票有兩張沒有入賬結(jié)轉(zhuǎn)收入,已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在報(bào)稅跟系統(tǒng)對(duì)不上收入了怎么辦?
老師公戶收到人民保險(xiǎn)公司的人保會(huì)計(jì)分錄
老師,你好,稅務(wù)局推送了這條信息給我們公司“2023-12-01至2023-12-31工資勞務(wù)變動(dòng)率與主營業(yè)務(wù)收入變動(dòng)率差異異常;工資勞務(wù)變動(dòng)較大時(shí),表明用工多,則產(chǎn)生的收入也要增加。當(dāng)納稅人的工資與勞務(wù)費(fèi)用發(fā)生變動(dòng)率,大于企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入變動(dòng)率時(shí),可能存在少計(jì)收入的風(fēng)險(xiǎn),該指標(biāo)旨在發(fā)現(xiàn)少計(jì)收入風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)旨向:工資勞務(wù)變動(dòng)率與收入變動(dòng)率不匹配,少計(jì)收入風(fēng)險(xiǎn)。 這個(gè)需要怎么解決?
我們公司新成立的,還沒有收入和成本,都是費(fèi)用,季度所得稅申報(bào)里營業(yè)收入和營業(yè)成本都是填0,利潤是負(fù)數(shù),有風(fēng)險(xiǎn)提示這個(gè)怎么辦
老師你好,稅務(wù)局反饋了這條信息給我公司:目前住宿人員多從平臺(tái)下單,酒店需要按比例支付推廣費(fèi)給美團(tuán)、大眾點(diǎn)評(píng)、攜程等平臺(tái),平臺(tái)開具商品名稱為*信息技術(shù)服務(wù)*服務(wù)費(fèi)的發(fā)票給酒店,酒店取得*信息技術(shù)服務(wù)*服務(wù)費(fèi)占比過高,存在少記住宿收入的風(fēng)險(xiǎn)。 這一個(gè)服務(wù)費(fèi)比例應(yīng)該是多少比較好?對(duì)應(yīng)這個(gè)問題,我們應(yīng)該要怎么修正?
支付公司請律師打官司要款,需要交印花稅嗎?
老師好,小規(guī)模企業(yè),季收入32萬,銀行已收取,分錄怎么做?
怎么繳納這個(gè)稅款,說需要繳納稅款,22年的個(gè)稅金額出來了?
你自己做的匯算清繳的嗎 在這里直接繳納 你看下交款記錄有嗎
交款記錄里面沒有,一般個(gè)稅APP可以交款?
可以的,你這個(gè)是匯算清交,在手機(jī)里aPP里面可以交稅。
老師,哪個(gè)位置是可以繳納稅款的?
這個(gè)里面有沒有記錄的
沒有記錄
你好,你在這里面享受了優(yōu)惠政策 補(bǔ)稅在400以內(nèi)的不需要補(bǔ)交。