你現(xiàn)在補上就可以的。
公司剛成立時,計提的工資,但是沒有在個稅系統(tǒng)里面反應,沒有發(fā)票,現(xiàn)在怎么處理?
老師我7月份的稅沒有按期申報,現(xiàn)在提交數據,顯示說要先進行違章處理才能申報,這個違章處理在那里處理,怎么處理
稅務系統(tǒng)里有個違章沒有處理,個稅沒有在規(guī)定時間申報,怎么處理?
老師印花稅我們這個季度沒有可申報的!稅務系統(tǒng)讓申報!我該怎么處理
老師是在在線申報里面的逾期申報里補報成功的這種補報成功的是沒有其它的事了吧?系統(tǒng)提示我3日內去稅務機關接受違法違章行為的處理是什么意思?怎么做?
為什么教材所得稅是營業(yè)利潤*25%,這個題又是稅前利潤*(1-25%)
領用已計提過減值準備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價值80,已計提減值準備20,全部領用,
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產期間產生的直接人工和制造費用能在下次生產產品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
這個具體的是幾月份的,你們單位是從幾月份開始申報?
20年11月申報期沒申報,12月份補申報了,現(xiàn)在想注銷,系統(tǒng)提示有沒處理的違章就是這個
所屬期11月份的已經申報了是嗎。你能打出申報表嗎?
個稅app 有申報記錄
那你找你稅務局那邊,你看一下你稅務局那邊能查詢吧。