可以結(jié)轉(zhuǎn)的,但是這種有風(fēng)險(xiǎn)啊,你在三月份做的時(shí)候,你沒有發(fā)票的那一部分成本,你也但骨發(fā)票到了之后,洪城蛋糕,然后再到發(fā)票的不就可以啦。
你好,老師,我們6月份開票了200萬,做了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,成本只進(jìn)了20多萬,7月份沒有收入,7月份有成本,可以做成本嗎?
我想請(qǐng)問一下老師,我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,我的收入有1300萬,我按99%結(jié)轉(zhuǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)1287萬。但是我的實(shí)際成本有1500萬,我要怎么配比結(jié)轉(zhuǎn)呢
老師好,我想問下,比如我12月份開票確認(rèn)收入1000萬元并暫估成本,但是從11月份開始我就預(yù)付了1500萬元,那我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候怎么結(jié)轉(zhuǎn)?是只結(jié)轉(zhuǎn)1000萬元部分的成本還是可以按預(yù)付的來結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
你好老師,我是一個(gè)工程公司,2月份收到工程款2000萬,那我結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候是2月份全部結(jié)轉(zhuǎn)還是2月份結(jié)轉(zhuǎn)一部分,3月份結(jié)轉(zhuǎn)一部分?
老師好,請(qǐng)問生產(chǎn)企業(yè)的固定成本每月如何結(jié)轉(zhuǎn);比較我廠房租金固定每月6萬元,但當(dāng)月的收入可能只有10萬,結(jié)轉(zhuǎn)變動(dòng)成本后,總體的成本是比收入金額要大的。
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
紅沖暫估,然后再做發(fā)票的。
老師能說具體點(diǎn)嗎
你好,三月份借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估等發(fā)票,在四月份到了之后,借應(yīng)付賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款。
意思是3月暫估成本,4月按實(shí)際成本計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本再?zèng)_銷暫估是嗎?
你好對(duì)的 是這么做的